Лицевой счет налогоплательщика физического лица как узнать: Сведения о своих счетах можно получить в «Личном кабинете» на сайте ФНС России | ФНС России

Лицевой счет налогоплательщика физического лица как узнать: Сведения о своих счетах можно получить в «Личном кабинете» на сайте ФНС России | ФНС России

Номер лицевого счета получателя в заявлении на возврат НДФЛ

В статье расскажем, как указать наименование счета в заявлении на возврат налога в 2023 году, разберем, зачем нужен этот документ, и в каких случаях  его необходимо заполнять.

Как вернуть налог и зачем нужно заявление

Немного коснемся основы. Налоговый вычет позволяет в некоторых ситуациях уменьшить налогооблагаемую базу по подоходному налогу и за счет этого заплатить меньше НДФЛ или же вернуть часть ранее уплаченного налога.

Именно для того, чтобы ИФНС смогла перечислить вам излишне уплаченный налог, вам и понадобится заявление.

Напомним, что вернуть 13% можно одним из двух способов:

  1. Через своего налогового агента (работодателя). В этом случае вы уменьшаете сумму дохода, с которой рассчитывается НДФЛ к уплате, и платите меньше налога. Точнее, работодатель удерживает из вашей зарплаты меньшую сумму, а вы получаете на руки чуть больше денег.

    Так происходит до того момента, пока вы не выберите всю сумму положенного возврата или до конца года.

  2. Через налоговую инспекцию. В этом варианте вы сможете вернуть положенную сумму на банковский счет, наименование и реквизиты которого укажете в заявлении на вычет. 

Фото: Сколько длится проверка декларации

Процесс оформления налоговой льготы через инспекцию в настоящее время выглядит так: сначала вы собираете необходимые документы, заполняете декларацию по форме 3-НДФЛ и затем подаете пакет документов в ИФНС по месту вашей постоянной регистрации.

Сделать это можно онлайн — через ЛК налогоплательщика на официальном сайте ФНС или через сервис «Налогия».

Начиная с подачи деклараций за 2020 г. заявление входит в форму отчетности 3-НДФЛ — наименование счета в банке и другую персональную информацию вы указываете прямо в декларации.

Пример

Осипов в 2022 г. приобрел дом и решил получить имущественный вычет. Для этого он в 2023 г. заполнил декларацию 3-НДФЛ по форме 2022 г. и там же указал счет, на который необходимо перечислить причитающиеся ему деньги.

Вы имеете право вернуть ранее уплаченный НДФЛ за 3 предыдущих года, то есть в 2023 г. вправе вернуть 13% за 2022, 2021 и 2020 гг. При этом помните, что за каждый год заполняется отдельная декларация по форме, действовавшей в том году, за который вы ее подаете.

Как узнать наименование счета

Сведения о банке, наименование и номер лицевого счета получателя в заявлении на возврат НДФЛ проще всего взять там, где у вас оформлена карта и открыт банковский счет. При личном визите в банк не забудьте взять паспорт — он понадобится для подтверждения личности.

Чтобы не ходить в банк, вы можете посмотреть наименование счета и другие реквизиты в мобильном приложении своего банка. Как правило, у всех крупных банков есть онлайн-приложение, в котором можно найти отдельную вкладку или страницу с вашими персональными данными.

Если в заявлении о возврате налога с указанием банковских реквизитов указать неверные данные или подать его не вовремя, то инспекция может отказать вам в перечислении НДФЛ. Чтобы не попасть в такую ситуацию, доверьте заполнение декларации и заявления нашим экспертам. Они в течение 2 дней заполнят 3-НДФЛ, отправят отчетность в инспекцию и проконтролируют получение вами денег.

Оформим налоговый вычет за вас

Стандартный

Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе

Подробнее

Максимальный

Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС

3 490 ₽

Подробнее

Оптимальный

Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ

1 690 ₽

Подробнее

Образец заявления

Бланк заявления на возврат налога

Скачать

Кто может получить налоговый вычет

Право на получение налогового вычета имеют налоговые резиденты РФ, то есть те физические лица, которые проживают в Российской Федерации не менее 183 дней в течение отчетного года. При этом резиденты должны иметь налогооблагаемый доход и уплачивать с него НДФЛ по ставке 13% или 15%.

Напомним, какие виды льгот чаще всего получают через ИФНС:

Вид вычета

Вид расходов

Стандартный (ст. 218 НК РФ) 

На детей или на самого налогоплательщика, если он относится к льготной категории

Социальный (ст.

219 НК РФ)

На лечение, обучение, благотворительность, страхование жизни и пр.

Имущественный (ст. 220 НК РФ)

За покупку жилой недвижимости и продажу квартиры, автомобиля и др. имущества

Важно! С 2021 года вернуть 13% можно не с любых доходов, а только с некоторых из них. Так в расчет включается официальная заработная плата, доход, полученный по договорам ГПХ, от оплаты за оказание услуг, от сдачи имущества в аренду, продажи или получения в дар имущества (кроме ценных бумаг) и некоторые другие доходы.

Читайте также Что такое налоговый вычет и как его получить

Частые вопросы

Название счета в заявлении. Что это?

+

Это реквизиты, на которые инспекция перечислит вам возврат ранее уплаченного подоходного налога. Перечисление денег идет не на карту, а именно указанный вами банковский счет.

Как я могу узнать налоговый номер счета для указания его в заявлении?

+

Проще всего сделать это, обратившись в банк, и получить распечатку реквизитов. Если банковского счета у вас нет, то вам нужно будет его открыть — выбирайте банк по своему желанию, для вычета не имеет значения, клиентом какого банка вы являетесь.

Если я подаю вычет за 2021 г., нужно ли заполнять заявление и указывать наименование счета?

+

Нет, отдельного заявления заполнять не нужно — форма этого документа входит в форму самой декларации. При заполнении 3-НДФЛ вы также укажете в специальном поле наименование банковского счета

Заключение эксперта

В этой статье мы разобрали, как получать вычет через налоговую инспекцию, какое наименование счета в заявлении на возврат налога надо указывать и где взять точные реквизиты.

Имейте в виду, что в сервисе «Налогия» заявление формируется автоматически, и вам не нужно думать, как его заполнять. Если у вас остались вопросы по теме, задавайте их в комментариях ниже.

Публикуем только проверенную информацию

Автор статьи

Анастасия Чернова Налоговый консультант

Стаж 10 лет

Консультаций 3930

Cтатей 26

Составляет налоговые декларации 3-НДФЛ для физлиц. Помогает клиентам получить вычет даже в сложных случаях, защищает интересы клиентов на камеральных проверках, составляет претензии в отношении результатов проверки, оказывает устные и письменные консультации

Возврат НДФЛ Документы 3-НДФЛ Заполнение декларации

Личный кабинет плательщика

Доступ к сервису «Личный кабинет плательщика» для физических лиц возможен одним из способов:

1

Получение документов:

  • сведения о недоимках, переплатах и пене;
  • справка о расчетах с бюджетом;
  • выписка из лицевых счетов;
  • о проведенных зачетах;
  • реестр платежей;
  • извещение на уплату земельного налогами налога на недвижимость.

2

Заполнение деклараций (расчетов):

  • по подоходному налогу с физических лиц;
  • по подоходному налогу с физических лиц с доходов плательщиков, не признаваемых налоговыми резидентами Республики Беларусь.

Кроме того, можно просмотреть список ранее поданных деклараций.

3

Извещения на уплату:

  • налога на недвижимость с физических лиц;
  • земельного налога с физических лиц;
  • подоходного налога с физических лиц.

4

Уплата налогов в «Личном кабинете» посредством использования интернет-банкинга:

  • ЗАО «Альфа-банк»
  • ОАО «АСБ Беларусбанк»
  • ОАО «Белгазпромбанк»
  • ОАО «Белинвестбанк»
  • ОАО «Технобанк»
  • ОАО «Приорбанк»

5

Подача заявлений на осуществление административных процедур в электронном виде в налоговый орган

  • заявление о зачете (возврате) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов (пошлин), пеней.

6

Подача уведомления об осуществлении деятельности для расчета единого налога

7

Запись на личный прием к руководству инспекций МНС

8

Предварительная регистрация на прием в инспекции, где внедрена электронная очередь

просмотр информации о количестве человек в очереди и возможности информирования о качестве обслуживания.

9

Просмотр сообщений, поступающих от налоговых органов

10

Визуализация электронного документа

11

Редактирование персональных данных плательщика.

12

Возможность оценить работу налоговых органов воспользовавшись сервисом «Анкетирование».

Мобильное приложение «MNS Mobile» (для физических лиц)
Для физических лиц, которые используют сервис с помощью «Логин и пароль» или «Мобильная ЭЦП», доступно мобильное приложение.

О приложении и его основные возможности.

При наличии на вашем устройстве мобильного приложения версии 1. 31 и ниже, нужно вручную удалить его с вашего устройства и установить приложение заново.
При наличии на вашем устройстве программного обеспечения для доступа к сети интернет c помощью VPN-соединения — корректная работа мобильного приложения не гарантируется.

Регистрация физического лица в сервисе Личный кабинет плательщика

Регистрация физического лица в сервисе Личный кабинет плательщика через мобильных операторов (инструкция)

Доступ к сервису «Личный кабинет плательщика» для индивидуальных предпринимателей

Доступ к сервису для ИП возможен одним из существующих способов:

Для индивидуальных предпринимателей в «Личном кабинете плательщика» объединены функциональные электронные услуги, доступные как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.

Доступ к сервису «Личный кабинет плательщика» для индивидуальных предпринимателей

Если гражданин одновременно является плательщиком как физическое лицо и как ИП, то в «Личном кабинете плательщика» ему будет предложено выбрать категорию плательщика, в отношении которой он будет заказывать электронные услуги.

Для этого необходимо в выпадающем списке выбрать один из его УНП: УНП физического лица либо УНП индивидуального предпринимателя.

В зависимости от этой информации система будет показывать соответствующие доступные сервисы и автоматически заполнять реквизиты в формы предоставления информации.

Аутентификация через ЭЦП или МЦЭП

При аутентификации через ЭЦП или МЦЭП в «Личном кабинете плательщика» для ИП дополнительно будут доступны следующие разделы:

1

Декларации ИП

2

Работа с документами ЕАЭС

3

Подача заявления

заявление о зачете (возврате) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов (пошлин), пеней;

Доступ к сервису «Личный кабинет плательщика» для организаций

Доступ к сервису для юридических лиц (организаций) возможен только одним способом: с использованием физической ЭЦП

Инструкция по личному кабинету для субъектов хозяйствования (скачать).


НДФЛ

Начало основной области содержимого



Подайте декларацию о подоходном налоге с населения штата Пенсильвания с помощью ручки myPATH

nsylvanians имеют возможность подавать налоговые декларации штата Пенсильвания онлайн через систему myPATH Департамента доходов. Подача онлайн приводит к быстрой обработке, простым вариантам прямого депозита и автоматическим калькуляторам. Посетите mypath.pa.gov, чтобы подать налоговую декларацию.

В штате Пенсильвания подоходный налог с физических лиц взимается по ставке 3,07 процента с налогооблагаемого дохода физических лиц-резидентов и нерезидентов, имуществ, трастов, товариществ, корпораций типа S, деловых трастов и компаний с ограниченной ответственностью, не облагаемых федеральным налогом как корпорации.

Пенсильвания облагает налогом восемь классов дохода: (1) компенсация; (2) проценты; (3) дивиденды; (4) чистая прибыль от деятельности предприятия, профессии или фермы; (5) чистая прибыль или доход от реализации имущества; (6) чистая прибыль или доход от арендной платы, роялти, патентов и авторских прав; (7) доход, полученный через поместья или трасты; и (8) выигрыши в азартных играх и лотереях, включая денежные призы от лотереи Пенсильвании. Неденежные призы от лотереи PA не облагаются налогом. Убыток по одному классу дохода не может быть зачтен против дохода по другому классу, а прибыль или убыток не могут быть перенесены из года в год назад или вперед.

Содружество использует три основных метода сбора подоходного налога с населения:

  • расчетные и окончательные платежи с физических лиц;
  • удержание работодателя; и
  • предполагаемые удержания от партнеров или акционеров-нерезидентов товариществами и S-корпорациями.

Налог на доходы физических лиц в Пенсильвании не предусматривает стандартного вычета или личного освобождения. Однако физические лица могут уменьшить налоговые обязательства за счет определенных вычетов, зачетов и исключений.

Вычеты:

  • Налогоплательщики могут уменьшить налогооблагаемую компенсацию допустимых невозмещаемых расходов, которые являются обычными, фактическими, разумными, необходимыми и непосредственно связаны с родом занятий или работой налогоплательщика.
  • Закон
  • штата Пенсильвания допускает три вычета из дохода: вычеты для взносов на медицинские сберегательные счета, взносы на сберегательные счета для здоровья и взносы в программу IRC Section 529 для оплаты обучения.

Кредиты:

  • Зачет подоходного налога Пенсильвании разрешен для валового или чистого подоходного налога, уплаченного резидентами Пенсильвании другим штатам.
  • Кредит
  • предоставляется семьям с низким доходом и лицам, получающим налоговое прощение.
  • Программы налоговых льгот также снижают обязательства по подоходному налогу для квалифицированных заявителей.

Исключения:

  • Налогоплательщики могут исключить из компенсации квалифицированные выплаты в соответствии с Разделом 125 IRC (кафетерий) для программ, покрывающих госпитализацию, болезнь, инвалидность или смерть.
  • Из налогооблагаемого дохода в Пенсильвании не входит прирост капитала от продажи основного места жительства для всех налогоплательщиков, которые удовлетворяют требованиям владения и пользования.
  • Налогоплательщики также могут исключить из дохода личное использование имущества, принадлежащего работодателю.

Подробную и историческую информацию о подоходном налоге с физических лиц в Пенсильвании см. в Налоговом сборнике.

Создайте свою индивидуальную учетную запись MassTaxConnect

Ссылки для входа на эту страницу

  • Проверьте свой возврат с помощью MassTaxConnect
  • Совершить платеж с помощью MassTaxConnect

MassTaxConnect — это веб-приложение Департамента доходов для подачи и уплаты налогов.

Создайте учетную запись MassTaxConnect

ДОР Контакты

Детали из Создайте свою индивидуальную учетную запись MassTaxConnect

Что вам нужно для создания индивидуальной учетной записи MassTaxConnect

Для создания учетной записи MassTaxConnect вам потребуется следующая информация:

  • Ваш номер социального страхования (SSN) или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN), и;
  • Один из следующих:
    • Сумма налога, причитающаяся с одной из последних 3 деклараций
    • Сумма возврата по одному из 3 последних возвратов
    • ID из письма «Добро пожаловать в MassTaxConnect».

Как подать заявку Создайте свою индивидуальную учетную запись MassTaxConnect

Чтобы создать учетную запись MassTaxConnect, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в MassTaxConnect.
  2. Нажмите «Создать мое имя пользователя».
  3. Выберите «Я физическое лицо, которое ранее подало налоговую декларацию в штате Массачусетс», нажмите «Далее», а затем:
  4. Следуйте подсказкам, вводя соответствующую информацию.

Контакты для создания индивидуальной учетной записи MassTaxConnect

Помогите нам улучшить Mass.gov своими отзывами

Вы нашли то, что искали на этой веб-странице?

Если у вас есть предложения по сайту, сообщите нам. Как мы можем улучшить страницу? *

Пожалуйста, не указывайте личную или контактную информацию.

Отзывы будут использованы только для улучшения сайта. Если вам нужна помощь, обратитесь в Департамент доходов штата Массачусетс.

Об авторе

alexxlab administrator

Оставить ответ