Как узнать систему налогообложения ип по инн: где можно проверить информацию, как посмотреть налоговый режим по ИНН

Как узнать систему налогообложения ип по инн: где можно проверить информацию, как посмотреть налоговый режим по ИНН

Содержание

где можно проверить информацию, как посмотреть налоговый режим по ИНН

Читатель Валерий спрашивает: «Несколько месяцев назад зарегистрировал ИП, но деятельность не вел. Сейчас появились клиенты, хочу заключить договор. Как узнать текущую систему налогообложения ИП?»

Система налогообложения ИП указана в личном кабинете

Чтобы узнать, на какой системе налогообложения вы работаете, войдите в личный кабинет ИП на сайте налоговой службы. Это можно сделать с помощью ИНН и пароля.

Личный кабинет ИП

Система налогообложения будет указана на главной личного кабинета — вверху страницы.

Войти в личный кабинет ИП можно также с помощью ключа электронной подписи или через учетную запись на портале госуслуг

Если у вас еще нет личного кабинета ИП, создать его можно на Госуслугах. Для этого войдите в сервис через вашу учетную запись.

Госуслуги

В разделе «Мои системы налогообложения» можно узнать подробную информацию

Вот как можно узнать о налогообложении ИП подробнее, например уточнить дату начала работы на текущей системе: нажмите на Ф. И. О. ИП на главной странице кабинета. Откроется страница «Персональные данные». Информация указана в разделе «Мои системы налогообложения».

Также здесь есть информация об основных правилах применения системы налогообложения ИП

Систему налогообложения контрагента можно посмотреть в чеке

Систему налогообложения ИП-контрагента можно уточнить у самого ИП или посмотреть у него в чеке. Других способов узнать чужой налоговый режим нет.

Вид системы налогообложения на чеке из приложения «Мой налог»Предложение Тинькофф

Бухгалтерия: онлайн-сервис или персональный бухгалтер

  • Онлайн-бухгалтерия поможет вам рассчитать налоги и сдать отчетность в срок
  • Персональный бухгалтер на аутсорсе ведет учет за вас. Страхуем от ошибок бухгалтера на 10 млн ₽
Подробнее
Поделитесь статьей

Сейчас читают

ФНС объяснила, как пересчитывают налог на ПСН при переезде бизнеса ИП

Если ИП продолжает работу, заявление о пересчете можно подать в свободной форме

  • # ИП
  • # Налоги

Как ИП работать на УСН

Собрали в одну статью все, что надо знать ИП на УСН: как рассчитывать налоги и страховые взносы и как их платить

  • 166286

  • # ИП
  • # Налоги
  • # Отчетность
  • # УСН

ИП могут сдать декларацию по УСН за 2022 год как по старой, так и по новой форме

Приказ о новой форме декларации вступает в силу 3 апреля

  • # ИП
  • # Налоги
  • # Отчетность

Как ИП подтверждает свои доходы

Зачем ИП нужно подтверждать свои доходы и как это делать

  • 36954

  • # ИП
  • # Налоги

ИП могут заплатить фиксированные взносы и авансовые платежи без уведомлений

Это можно сделать через сервис налоговой службы «Уплата налогов и пошлин»

  • # ИП
  • # Налоги

Минфин разъяснил, когда ИП платит НДФЛ при работе на заказчика по гражданско-правовому договору

Предприниматель сам платит налог с компенсации расходов на проезд, проживание и питание

  • # ИП
  • # Налоги

Как узнать, какая система налогообложения у ИП?

Иногда при работе предпринимателю необходимо получить информацию относительно режима налогообложения. Она может касаться и самого предпринимателя, и его партнера. Чтобы узнать ответ, не требуется подготовки каких-либо бумаг или запросов, нужно лишь узнать ИНН предпринимателя либо организации.

Основная информация

Система налогообложения, которую использует фирма, может сказать о многом, в частности, о пути оплаты в бюджет необходимых платежей, действующей ставке налога, способе ведения налогового, бухгалтерского учета.

Немаловажно выяснить, платит ли данная организация НДС (особенно это нужно знать потенциальным контрагентам).

Иной раз фирме надо знать систему налогообложения, которая действует не у бизнес-партнера, а собственную. Особенно требуется это тогда, когда организация переходит с одной системы на иную.

В целом система налогообложения любого из субъектов может быть определена:

  • при регистрации. Если компания не заявила о своем праве на пользование одним из льготных режимов, относительно нее устанавливается общая система;
  • при работе. Если организация отвечает критериям какого-либо из режимов, она обладает правом в любое время подать уведомление относительно перехода ко льготному в ИФНС; перевод в таком случае будет выполнен уже с начала следующего налогового года.

Система налогообложения – набор законодательных правил, а также обязательных платежей (налоги, сборы), порядка их взимания.

Она обладает несколькими разновидностями, и каждой из них присущи собственные составляющие: ставка, объект, льготы, сроки представления отчетности в ИФНС и т. д. (ст. 11 НК РФ).

На сегодня в РФ существует 5 систем, по каким взимают обязательные платежи, в частности, такие:

  1. Общая (ОСН).
  2. Упрощенная (УСН).
  3. Система единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
  4. На сельскохозяйственную деятельность (ЕСХН).
  5. Патентная система.

ИНН – особый код, какой обретает после прохождения регистрации в налоговой каждый российский плательщик налогов. Он представляет собой набор, состоящий из 12 чисел, из них первые 2 – код региона, в котором плательщик находится на учете (ст. 84 НК РФ).

ИНН прописывают в учредительных, регистрационных документах компании, в договорах, контрактах, отчетах и т. д. По данному коду налоговое ведомство запросто сможет произвести идентификацию субъекта налогообложения.

Системы налогообложения

Каждый индивидуальный предприниматель должен владеть информацией о существующих в РФ системах налогообложения, чтобы избрать оптимальную для собственного дела.

Общая система (ОСН) – наиболее широко распространенный вариант для физических, юридических лиц в РФ. В том случае, когда при регистрации предприниматель либо организация не подали заявку касательно права на использование льготного режима (на протяжении 30 суток), они попадут под ОСН.

Этой системе присуще обычное ведение налогового, бухгалтерского учета. Производится оплата в бюджет таких обязательных платежей:

  • налог на прибыль составляет 20% для компаний либо НДФЛ, 13% – ИП;\
  • налог на имущество. Его ставки определяют на уровне региона;
  • НДС – ставки 0,10 и 18% (в зависимости от товара).

Упрощенная система (УСН) часто встречается у начинающих организаций: ИП, ООО. Такая система применяется лишь при выполнении компанией лимитов, которые касаются объемов доходов за год, количества сотрудников, транспорта и т. д. Сам плательщик может выбирать 1 из объектов обложения:

  1. «Доходы» – уплата в бюджет 6%-ного годового дохода.
  2. «Доходы – затраты» – уплата 15%-ной прибыли.

При УСН организация может быть на упрощенном механизме для проведения налогового, бухгалтерского учета. К тому же, в случае объекта «Доходы», компания способна отнимать из общей суммы для уплаты страховые взносы (гл. 26.2 НК РФ).

Налог на вмененный доход (ЕНВД) – особая система, которую можно отнести к категории льготных. Ее применяют субъекты хозяйствования, которые не просто отвечают ограничениям относительно числа сотрудников, уровня доходов, а также заняты в некоторых видах деятельности.

Читайте также: По каким документам ИП узнать свою сумму задолженности

При этом предпринимателям нужно будет платить всего лишь 1 налог, отчисления от чего в бюджет рассчитывают по особой формуле.

Патентная система действует лишь для мелких фирм, работающих как ИП и выполняя конкретные виды деятельности. Бизнесмен должен будет обзавестись патентом на год, не беспокоясь относительно других платежей (гл. 26.5 НК РФ).

Единый сельхозналог (ЕСХН) подобен «упрощенке», однако может быть применен лишь для организаций, которые производят, перерабатывают и продают сельхозпродукцию. Эти 3 процесса фирме нужно выполнять самой (гл. 26. 1 НК РФ). Следует сказать, что при особых режимах налогообложения фирма проводит упрощенную налоговую отчетность, которую могут представить в ИФНС лишь раз в год.

Итак, как узнать какая система налогообложения у ИП? ИНН налогоплательщиков, как правило, доступен свободно, потому по такой комбинации чисел вы сможете узнать не просто собственный режим налогообложения, но и по какой из систем контрагенты производят оплату в бюджет. На сегодня набор методов определения типа налогообложения по ИНН довольно обширен. Он включает такие:

  • визит в свое отделение ИФНС. Для контрагента – в тот филиала, к которому он относится;
  • запросы онлайн. Здесь не нужно использовать сомнительные сервисы – доверяйте лишь сайту ФНС, порталу Госуслуги;
  • обращение на горячую линию (телефон есть на официальном интернет-сайте ФНС).

SMS (телефон мобильного сервиса тоже значится на интернет-ресурсе налоговой). Если предприниматель с контрагентом регистрировались в том же населенном пункте, но в разных отделениях ИФНС, данные уточняются в любом из них.

К примеру, в столице по ИНН вы сможете устанавливать систему налогообложения бизнес-партнера через собственное отделение налоговой, независимо от того, где был зарегистрирован контрагент.

Предприниматель: Идентификационный номер налогоплательщика — Entrepreneur Small Business Encyclopedia

Штат предпринимателей

Идентификационный номер налогоплательщика Определение:

9-значный номер, полученный от IRS компанией с оплачиваемыми работниками. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, ваш идентификационный номер налогоплательщика является вашим номером социального страхования.

Один из первых шагов, который вы сделаете как владелец бизнеса, — это получить идентификационный номер налогоплательщика, чтобы IRS могла обработать ваш возвращается. Существует два типа идентификационных номеров: Социальный Номер безопасности и идентификационный номер работодателя (EIN). С у вас, скорее всего, уже есть номер социального страхования, давайте решить вопрос с номерами EIN.

EIN — это девятизначный номер, который выдает IRS. Он используется для идентифицировать налоговые счета корпораций, товариществ и других сущности. Вам нужен EIN, если у вас есть сотрудники, управляйте своим бизнес как корпорация или товарищество, или иметь план Кио. Быть обязательно указывайте свой EIN во всех декларациях или других документах, которые вы отправляете в налоговую.

Вы можете подать заявку на EIN по телефону, факсу или почте, в зависимости от того, как скоро вам нужно использовать EIN.

Если вы подаете заявку по почту, обязательно прислать по форме SS-4 (Заявление для работодателя идентификационный номер) по крайней мере за четыре или пять недель до того, как вам нужно EIN для подачи декларации или внесения депозита. Если вы подаете заявку по телефону (бесплатный номер 866-816-2065), IRS немедленно выдаст вам его. Прежде чем позвонить, IRS предлагает вам заполнить форму SS-4, чтобы вы располагать всей соответствующей информацией. Человек, звонящий в IRS должны быть уполномочены подписать форму.

Альтернативный минимальный налог (AMT)

Отдельная налоговая система, предназначенная для того, чтобы корпорации и частные лица с высокими доходами не снижали свои налоги до уровня, который федеральное правительство считает слишком низким.

См. полное определение

Идентификационный номер работодателя (EIN)

9-значный номер, полученный компанией с оплачиваемыми работниками от IRS. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, ваш EIN является вашим номером социального страхования.

См. полное определение

Медикэр Налоги

Налог, который вы удерживаете из зарплаты ваших сотрудников для покрытия расходов на Medicare

См. полное определение

Налоговые вычеты (также известные как Standard Business Tax Ded

Расходы на ведение бизнеса, которые не облагаются налогом в полном объеме, установленном законом

См. полное определение

Научная технология

Как роботы и ИИ меняют операционную

Джонни Каплан

Сбор средств

Как собрать 1 миллион долларов для стартапа Web3 в 2023 году

Маттиас Тенгблад

Деловые новости

«Финансовая неграмотность» обошлась американцам в среднем в 1819 долларов в 2022 году — вот самые распространенные ошибки, которые совершают люди

Мэдлин Гарфинкл

налогов в вашей стране | Cloud Billing

Для клиентов Google Cloud ваша учетная запись Cloud Billing может подлежать налоги, такие как налог на товары и услуги (GST), налог на добавленную стоимость (НДС) или другие сборы, в зависимости от вашего местоположения. Читайте дальше, чтобы узнать, что применяется в вашей стране.

Если в вашей стране требуются эти налоги, выполните следующие действия, чтобы добавить налоговую информацию. в платежный профиль Google, связанный с вашим Cloud Billing аккаунт:

  1. Войдите в свой Платежный аккаунт Google.
  2. Щелкните Настройки в верхней правой части страницы.
  3. Щелкните значок редактирования (править) следующий в налоговую информацию вашей страны и введите всю необходимую информацию.
  4. Щелкните Сохранить .

Если у вас есть существующий платежный профиль Google и вы не можете изменить его налоговый информация, контакт Поддержка облачного биллинга для дальнейшей помощи.

Примечание. Цены указаны для SKU Google Cloud. не включают налоги.

Australia

Использование Google Cloud клиентами в Австралии облагается налогом на товары и услуги в размере 10%.

Бахрейн

Использование Google Cloud клиентами в Бахрейне облагается НДС в размере 10%.

Бангладеш

Использование Google Cloud клиентами в Бангладеш облагается НДС в размере 15%.

Бразилия

Использование Google Cloud клиентами в Бразилии облагается НДС в размере 14%.

Камерун

Использование Google Cloud клиентами в Камеруне облагается НДС в размере 19,25%.

Канада

Британская Колумбия

Использование Google Cloud клиентами в Британской Колумбии, Канада регулируется до 7% PST (провинциальный налог с продаж).

Quebec

Использование Google Cloud клиентами в Квебеке, Канада, облагается налогом в размере 9,975 %. НДС.

Saskatchewan

Использование Google Cloud клиентами в Саскачеване, Канада, регулируется 6% НДС.

Сеута

Использование Google Cloud клиентами с учетной записью самообслуживания в Сеуте регулируется до 0,5% НДС.

Чили

Использование Google Cloud клиентами в Чили, которые являются зарубежными организациями, с учетом ставки НДС 19%.

Колумбия

Использование Google Cloud клиентами в Колумбии облагается НДС в размере 19%.

Хорватия

Использование Google Cloud клиентами самообслуживания в Хорватии с учетом 24% НДС.

Страны Европейского союза (ЕС) (кроме Ирландии)

тип аккаунта в вашей учетной записи Cloud Billing устанавливает ваш налоговый статус. Вы устанавливаете тип учетной записи при первом создании учетной записи Cloud Billing. В течение настройка платежного аккаунта в регионе ЕС по умолчанию используется тип учетной записи Business . Если применимо к ваш налоговый статус, вы можете установить тип счета Индивидуальный предприниматель .

Тип учетной записи нельзя редактировать после создания Облачный платежный аккаунт.

Для клиентов в Ирландии см. документацию.

Бизнес-счета

Сумма НДС , а не добавляется к вашему счету. Вы несете ответственность за определение налоги по местной ставке вашей страны.

Счета индивидуальных предпринимателей

НДС взимается по местной ставке, применимой в вашей стране.

Страны, не входящие в Европейский Союз (ЕС), страны EMEA (за исключением Южной Африки и России)

Корпоративные счета

Мы не будем добавлять НДС к вашему счету. Вы несете ответственность за определение налогов, причитающихся по местной применимой ставке в вашей стране.

Индивидуальные счета

Если в вашей стране действуют правила, требующие от иностранных организаций регистрации и взимать НДС, то с вашего счета взимается НДС в местной валюте вашей страны. применимая ставка.

Грузия

Использование Google Cloud клиентами в Грузии облагается НДС в размере 18%.

Гана

Использование Google Cloud клиентами в Гане облагается 15% НДС плюс дополнительные сборы, по эффективной налоговой ставке 21,9%.

Индия

Где сервисы Google Cloud продаются компанией Google India Private Только для клиентов с платежным адресом в Индии, Google Cloud услуги облагаются налогом на товары и услуги в Индии по ставке 18%.

Где сервисы Google Cloud продаются компанией Google Asia Pacific Pte. ООО клиентам с платежным адресом в Индии, сервисы Google Cloud подлежат 18% налогу на товары и услуги в Индии, если такие клиенты не предоставляют свои ИНН (GSTIN). Где клиенты в Индии предоставляют GSTIN в Google Asia Pacific Пте. Ltd, индийский налог на товары и услуги не взимается.

Узнать больше о Налог, удерживаемый у источника в Индии (TDS).

Индонезия

С 26 марта 2020 г. счета за определенные продукты Google Cloud будет выпущено PT Google Cloud Indonesia в качестве торгового посредника услуги.

По состоянию на 1 апреля 2022 г. все продажи PT Google Cloud Indonesia клиентам с Юридический адрес в Индонезии облагается НДС в размере 11%.

Клиенты со статусом сборщика НДС должны предоставить Уведомление о Регистрация ( Surat Keterangan Terdaftar или SKT), выданная Министерством. Министерства финансов Республики Индонезии ( Kementerian Keuangan Republik Индонезия ). Загрузите копии своих документов в платежи Google. профиль Настройки , под Добавить файл . Узнать больше о статусе сборщика НДС.

Узнать больше о PT Google Cloud Индонезия Удерживаемый налог (WHT).

Ирландия

Все учетные записи Google Cloud в Ирландии облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) по адресу стандартная ирландская ставка. Эта ставка устанавливается правительством Ирландии и может меняться по усмотрению правительства.

Вот что вы можете ожидать, если вы находитесь в Ирландии:

  • Вы всегда будете облагаться налогом на добавленную стоимость в соответствии с действующим ирландским стандартом. ставка, как того требует ирландское законодательство.
  • Если вы освобождены от НДС 56B, копия вашего разрешения должна быть переданные нам, чтобы не применять НДС.

Google не может дать совет по поводу НДС. Если у вас есть вопросы по НДС регистрации/восстановления, обратитесь к своему налоговому консультанту или Уполномоченному по доходам.

Италия

Если вы имеете право на освобождение от НДС в Италии, Habitual Exporter или через программу Split Payment, вы должны сделать следующий:

Habitual Exporter

  • Если вы являетесь клиентом, которому выставляется счет, отправьте действительный документ о намерениях (DOI) и свою обычную квитанцию ​​экспортера в службу поддержки Google Cloud.

  • Если вы пользуетесь системой самообслуживания (автооплата), отправьте действительный документ о намерениях (DOI), используя эту форму.

Раздельный платеж

  • Если вы являетесь клиентом, которому выставляется счет, сообщите об этом в службу поддержки Google Cloud, чтобы ваша учетная запись может быть помечена как освобожденная от налогов.

  • Если вы пользуетесь системой самообслуживания (автооплатой), укажите освобождение от уплаты налогов. статус в консоли Google Cloud при создании Облачный платежный аккаунт.

Внимание! Google не может консультировать вас по налоговым вопросам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим налоговым консультантом по вопросам об этом налоге.

Япония

Использование Google Cloud клиентами в Японии облагается 10% JCT.

Корея

Использование Google Cloud клиентами в Корее облагается НДС в размере 10%.

Лас-Пальмас и Санта-Крус-де-Тенерифе

Использование Google Cloud клиентами самообслуживания в Лас-Пальмасе и Санта-Крус-де-Тенерифе облагается НДС в размере 7%.

Люксембург

Использование Google Cloud клиентами в Люксембурге облагается НДС в размере 16%.

Малайзия

Использование Google Cloud клиентами в Малайзии облагается Сервисом в размере 6%. Налоговый сбор.

Мелилья

Использование Google Cloud клиентами самообслуживания в Мелилье ограничено. с учетом ставки НДС 0,5%.

Мексика

Использование Google Cloud клиентами в Мексике облагается 16% НДС и подоходный налог.

Молдова

Использование Google Cloud клиентами в Молдове облагается НДС в размере 20%.

Новая Зеландия

Использование Google Cloud клиентами в Новой Зеландии облагается налогом на товары и услуги в размере 15%.

Нигерия

Использование Google Cloud клиентами в Нигерии облагается НДС в размере 7,5%.

Польша

Использование Google Cloud клиентами в Польше облагается НДС в размере 23%.

Пуэрто-Рико

Использование Google Cloud клиентами в Пуэрто-Рико облагается комиссией в размере 11,5 %. и налог на использование (SUT).

Россия

Все учетные записи Google Cloud в России облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) по адресу стандартный российский тариф. Эта ставка устанавливается Правительством РФ и может изменяться по усмотрению правительства.

Google не может дать совет по поводу НДС. Если у вас есть вопросы по НДС регистрации/восстановления, обратитесь к своему налоговому консультанту или в налоговое управление.

Саудовская Аравия

Использование Google Cloud клиентами в Саудовской Аравии облагается НДС в размере 15%.

Сербия

Использование Google Cloud клиентами в Сербии облагается НДС в размере 20%.

Сингапур

Использование Google Cloud клиентами в Сингапуре облагается налогом на товары и услуги в размере 8%.

Южная Африка

Все учетные записи Google Cloud в Южной Африке облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). по стандартной ставке Южной Африки. Эта ставка установлена ​​Южно-Африканским правительства и может меняться по усмотрению правительства.

Google не может дать совет по НДС. Если у вас есть вопросы по НДС регистрации/восстановления, обратитесь к своему налоговому консультанту или в налоговое управление.

Южная Корея

Использование Google Cloud клиентами в Южной Корее облагается НДС в размере 10%.

Тайвань

Использование Google Cloud клиентами на Тайване, которые не предоставляют Тайвань Идентификатор НДС рассматривается как транзакция B2C и облагается НДС в размере 7%.

Таиланд

Использование Google Cloud клиентами в Таиланде облагается НДС в размере 7%.

Украина

Если вы являетесь клиентом Google Cloud с номером Personal или Индивидуальные предприниматели налоговый статус, ваше использование облагается 20% НДС.

Если вы являетесь клиентом Cloud Billing в США и подаете заявление бизнес-доход от ваших сервисов Google Cloud, вам нужно будет предоставить Идентификационный номер налогоплательщика Google (TIN) при подаче налоговой декларации.

Об авторе

alexxlab administrator

Оставить ответ