бесплатный онлайн сервис расчета финансовых показателей для бизнес-плана и управления бизнесом
Калькуляторы для Excel |
Выберите калькулятор |
1. Управление бизнесом
2. Электронная коммерция (e-commerce)
3. Финансовый анализ
4. Анализ продаж
5. Планирование продаж
6. Инвестиции
7. Математика
Калькуляторы для Excel
Торговые калькуляторы
Расчет цены, торговой наценки и валовой прибыли.
►открыть …
Калькулятор маржи
Расчет маржи через наценку, расчет наценки через маржу.
►открыть …
Расчет маржинальной прибыли
Калькулятор маржинальной прибыли и торговой наценки для товара или товарной категории.
►открыть …
Расчет прибыли магазина
Фактическая или планируемая прибыль торгового объекта. Финансовые показатели для бизнес плана, отчетности, презентации.
►открыть …
Калькулятор управления прибылью
Расчет чистой прибыли с изменением четырех финансовых показателей поможет в поиске решения по увеличению прибыли бизнеса.
►открыть …
Расчет эффективности скидки
Определить условия скидки при оптовой продаже товаров или проведении акций в розничной торговле, чтобы не потерять прибыль.
►открыть …
Расчет оборотного капитала
Расчет суммы денежных средств необходимых для финансирования товарных запасов и дебиторской задолженности бизнеса.
►открыть …
Контроль дебиторской задолженности
Анализ и расчет просроченной дебиторской задолженности. Для управления движением денежных средств.
►открыть …
Расчет и анализ точки безубыточности
Расчет трех сценариев точки безубыточности в единицах продукции и выручке от продаж. Определение условий запуска прибыльного бизнеса.
►открыть …
Расчет себестоимости и маржинальной прибыли продукции
Расчет рентабельности производства: себестоимость, торговая наценка, маржинальная прибыль и рентабельность продукции.
►открыть …
Калькулятор маржинальности для каналов продаж
Расчет маржинальной рентабельности по каналам продаж: производитель, дистрибьютор, оптовик, розничный продавец.
►открыть …
Калькулятор ROE «Модель Дюпона (DuPont)»
Определить факторы, влияющие на снижение или увеличение рентабельности собственного капитала ROE по формуле Дюпона (DuPont).
►открыть …
Расчет экономичного размера заказа с использованием EOQ-модели (формула Уилсона)
►открыть …
Расчет интернет магазина
Финансовая модель расчета интернет-магазина: прибыль, выручка, расходы, метрики CAC, LTV.
►открыть …
Прогноз трафика сайта
Планирование трафика на 12 месяцев и среднемесячного значения по основным категориям.
►открыть …
Калькулятор конверсии сайта
Расчет конверсии продаж для сайта и интернет-магазина
►открыть …
Анализ рентабельности бизнеса
Рентабельность продаж, товарного запаса, активов и собственного капитала.
►открыть …
Расчет и анализ оборачиваемости
Оборачиваемость товарного запаса, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, денежных средств.
►открыть …
Расчет ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, доля заемных средств.
►открыть …
Анализ финансовой устойчивости
Оборотный капитал, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент покрытия процентов, отношение долга к EBITDA.
►открыть …
Анализ продаж
«План/факт» и сравнительный анализ выручки, среднего чека, с расчетом ключевых показателей (KPI). Сравнительный анализ продаж.
►открыть …
ABC — анализ продаж
Для управления структурой товарного ассортимента. Расчет abc — рейтинга товара. Выручка и количество sku для каждой аналитической группы.
►открыть …
Расчет выручки розничного магазина
Прогноз выручки розничного магазина на период до 3-х лет. План продаж с учетом количества посетителей магазина, количества покупок и среднего чека.
►открыть …
Расчет выручки ресторана
Калькулятор выручки ресторана позволяет сделать экспресс-расчет и оценить планируемый доход ресторана на период до 3-х лет.
►открыть …
Расчет выручки кафе «сэндвич-бар»
Калькулятор для расчета плановой выручки одного дня работы сэндвич-бара и прогноза на период до 3-х лет.
►открыть …
Доход гостиницы
Калькулятор дохода гостиницы – позволяет сделать расчет гостиничного бизнеса на период до 3-х лет.
►открыть …
Калькулятор будущей стоимости (FV) инвестиций
Рассчитайте будущую стоимость инвестиций (FV) для различных сценариев: сумма инвестирования, срок инвестирования, доходность (проценты).
►открыть …
Калькулятор ипотеки
Рассчитайте ежемесячные выплаты ипотечного кредита и платежей по процентам. Три варианта расчета с различной суммой, процентной ставкой, сроком и дополнительным ежемесячным досрочным погашением.
►открыть …
Калькулятор процентов
Основные виды процентных вычислений: «найти процент от числа», «сколько будет в процентах», «какой процент увеличения/уменьшения».
►открыть …
Пакет калькуляторов для Excel
Excel – таблицы, которые всегда должны быть под рукой. Особенно, если не делаете расчеты каждый день.
Доступ к пакету |
Смотреть каталог |
пакет для менеджеров, предпринимателей, специалистов, студентов бизнес-школ и всех кто интересуется экономическими расчетами
Все файлы пакета доступны к загрузки из облачного хранилища github.com. Это безопасный сервис для доступа к файлам на компьютерах с Windows или macOS и мобильных устройствах.
Только практические расчеты
Таблицы в Excel — всегда готовые к работе калькуляторы, расчеты, финансовые модели.
Быстрый результат
Автоматизированные расчеты на основе простых данных, вводимых пользователем. В таблицах не используются макросы.
Полный доступ и отсутствие защиты
Таблицы открыты и не защищены паролем. Полный доступ ко всем формулам и ячейкам в таблице. Вносите изменения, переносите расчеты в другие таблицы и рабочие книги.
100% сделано для Excel
Работают на версиях Excel для Windows, Mac, iOS, Android и Office 365.
Подходит тем, у кого не хватает времени
Даже если у вас есть технические навыки, для разработки похожих решений уйдут десятки часов рабочего времени.
Все успешные руководители и предприниматели, которых я знаю за 20+ лет совместной работы, имеют свою индивидуальную «формулу прибыли». Никто из них не заработал, копируя «расчеты» других предпринимателей. Моя цель помочь научиться самостоятельно выполнять основные финансовые расчеты, чтобы каждый мог найти свой уникальный подход создания прибыли.
С уважением, автор проекта Юрий Корягин.
Формула прибыли. О чем говорят цифры
Краткий курс для нефинансиста о том, как образуется прибыль бизнеса. В книге рассмотрены основные финансовые понятия и процесс формирования прибыли. Практические приемы, позволят читателю самостоятельно сделать управленческие расчеты и задать правильные вопросы, в том числе и финансистам.
Как проверить финансовый план. 50+ практических советов
Одна из основных причин «завышенных» финансовых ожиданий — непроверенный финансовый план. Практические приемы для самостоятельной проверки финансового плана менеджерами и собственниками бизнеса.
Сотрудники «производства» непосредственно оказывают услуги клиентам, например: консультанты, инженеры, аудиторы и так далее.
Количество сотрудников
Средняя зарплата (на руки в месяц)
Зарплата сотрудника (на руки в месяц): | {{data.EmployeeWage | btCurrency : ‘RUB’}} |
+НДФЛ 13%: | {{calculation.EmployeeWageNdfl | btCurrency : ‘RUB’}} |
+Страховые взносы (в среднем по году): | {{calculation.EmployeeSocialTaxes | btCurrency : ‘RUB’}} |
Полная зарплата на сотрудника в месяц: | {{calculation. EmployeeTotalWage | btCurrency : ‘RUB’}} |
---|---|
Полная зарплата сотрудника на 1 час: | {{calculation.HourCostWage | btCurrency : ‘RUB’}} |
Административные сотрудники непосредственно не продают свою время клиентам, например: продажи, бухгалтерия, секретари и так далее.
Количество адм. сотрудников
Средняя зарплата адм. сотрудников (на руки в месяц)
Аренда офиса (на организацию в год)
По умолчанию (галочка) — офис класса «B» в Мск. на указанный штат.
Оборудование и обеспечение (на 1 человека в год)
По умолчанию (галочка) — среднестатистические расходы (мебель, вычислительная техника и так далее).
Прочие постоянные расходы (на бизнес в год)
₽
Включаем рекламные бюджеты, приобретаемые услуги и так далее.
Расходы на адм. персонал (в месяц): | {{(data.AdmEmployeeCount * calculation.AdmEmployeeTotalWage) | btCurrency : ‘RUB’}} |
Офис (в месяц): | {{(data.OfficeCostPerYear / 12) | btCurrency : ‘RUB’}} |
Оборудование и обеспечение (в месяц): | {{(data.ProcuringCostPerYear / 12 * calculation.TotalEmployeeCount) | btCurrency : ‘RUB’}} |
Прочие расходы (в месяц): | {{(data.OtherExpensePerYear / 12) | btCurrency : ‘RUB’}} |
Итого на сотрудника производства (в месяц): | {{(calculation.TotalExpensePerMonth / data.EmployeeCount) | btCurrency : ‘RUB’}} |
---|
Все постоянные расходы включаются в себестоимость коммерческого часа. Мы получили постоянные расходы на сотрудника производства.
Средняя коммерческая утилизация
Коммерческая выработка (в месяц): | {{calculation. TotalHoursPerMonth | number : 0}} ч. |
1. Утилизация (эффективная загрузка) — ключевой показатель для бизнеса профессиональных услуг. Утилизация — это отношение суммы оплачиваемых (коммерческих) часов, к общей сумме выработки за период, включая отпуска и больничные.
8% утилизации — это отпуск по ТК, значит остается 92%. Сотрудники не могут все время работать на коммерческих проектах, — есть простой, собрания, обучение, планирование/учет работ и прочее.
2. Для расчета себестоимости необходимо иметь статистические данные по утилизации. Такие данные может предоставить Timetta.
3. Можно ориентироваться на средние нормы: 80% — самые эффективные компании с типовыми проектами, 75% — очень эффективные компании, 65% — среднее по рынку, 50% — очень низкая утилизация.
4. Также можно подобрать значение опираясь на коммерческую выработку (объем продаваемых часов) в месяц.
5. Подробнее об утилизации — Методы расчета утилизации.
Есть проекты с фиксированной стоимостью
Доля проектов с фикс. стоимостью
Среднее отклонение трудозатрат по фикс. проектам
1. Укажите, сколько %% от общего объема работ (по себестоимости или часам) вы оказываете по фиксированной стоимости.
2. Проект с фиксированной стоимостью — это проект, по которому вы заранее согласовали с клиентом объем и стоимость работ.
3. В отличии от проектов по Time&Materials (c почасовой оплатой) все риски по превышению трудозатрат или себестоимости проекта лежат на вас.
Отслеживать и управлять показателями утилизации и отклонениями по проектам вам поможет Timetta.
Средняя ставка часа для клиентов
Укажите коммерческую ставку включая все налоги, в том числе НДС, если таковой есть.
Прочие доходы в месяц
Укажите доходы помимо продажи услуг, например, от продажи лицензий, агентских вознаграждений и так далее.
Налогообложение
В случае ОСН применяется ставка НДС 20%. Для упрощения считаем, что все контрагенты работают с НДС.
Доходы в месяц: | {{calculation.IncomePerMonth | btCurrency : ‘RUB’}} |
Налоги в месяц: | {{calculation.IncomeTaxesPerMonth | btCurrency : ‘RUB’}} |
Замечания:
Зарплата сотрудника: | {{calculation.HourCostWage | btCurrency : ‘RUB’}} |
Расходы на адм. персонал: | {{calculation.HourCostAdmPersonal | btCurrency : ‘RUB’}} |
Офис: | {{calculation.HourCostOffice | btCurrency : ‘RUB’}} |
Оборудование и обеспечение: | {{calculation. HourCostProcuring | btCurrency : ‘RUB’}} |
Прочие расходы: | {{calculation.HourCostOtherExpense | btCurrency : ‘RUB’}} |
Расход на неутилизируемое время: | {{calculation.HourCostInefficiency | btCurrency : ‘RUB’}} |
Итого себестоимость часа: | {{calculation.HourCost | btCurrency : ‘RUB’}} |
---|
Доходы в месяц: | {{calculation.IncomePerMonth | btCurrency: ‘RUB’}} |
Расходы в месяц: | {{calculation.ExpenditurePerMonth | btCurrency: ‘RUB’}} |
Прямые налоги в месяц: | {{calculation.IncomeTaxesPerMonth | btCurrency: ‘RUB’}} |
Рентабельность бизнеса: | {{calculation.Profitability | btPercent}} |
---|
Внешняя ставка: | {{data.BillingRate | btCurrency: ‘RUB’}} |
Эффективная внешняя ставка (с вычетом отклонений по фикс. проектам): | {{calculation.EffectiveBillingRate | btCurrency: ‘RUB’}} |
Себестоимость: | {{calculation.HourCost | btCurrency: ‘RUB’}} |
Прямые налоги на час: | {{calculation.IncomeTaxesPerHour | btCurrency: ‘RUB’}} |
Рентабельность часа: | {{calculation.HourProfitability | btPercent}} |
---|
Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.
Обязательное поле.
{{error.text}}
Нажимая кнопку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.Ссылка на расчет отправлена на указанный адрес.
Отправить еще?
Конечно простого ответа нет, но есть общие рекомендации:
Чем помогает Timetta?
Timetta проста в освоении, вы можете бесплатно начать пользоваться самостоятельно.
Создано Якубом Янусом, доктором философии, и Вей Бин Лоо : 08 июля 2022 г.
Содержание:Калькулятор маржи чистой прибыли позволяет вам вычислить простой и интуитивно понятный показатель прибыльности компании по отношению к ее общей выручке. Это простой способ определить, насколько велика прибыль, полученная от одного доллара продаж. Владельцы бизнеса, инвесторы и акционеры обычно предпочитают более высокий коэффициент чистой прибыли (также называемый «маржа чистой прибыли»), поскольку он указывает на общее финансовое состояние компании и информирует вас о том, является ли ее бизнес-модель эффективной и устойчивой.
Эта статья также поможет вам узнать:
Маржа чистой прибыли — это один из основных показателей рентабельности, который можно найти в финансовой аналитике. Он часто используется в дополнение к хорошо известным показателям эффективности, основанным на стоимости активов или собственного капитала. В отличие от этих индексов, маржа чистой прибыли сравнивает чистую прибыль с общей выручкой. Этот показатель основан на идее о том, что каждая продажа компании приносит доход. Доходы, в свою очередь, конвертируются в доходы. Формула чистой прибыли может приблизить эффективность этого процесса.
Однако маржа чистой прибыли — это не просто сумма денежных средств, оставшихся в компании после покрытия всех затрат (например, заработной платы, коммунальных услуг или амортизации). Это валовая прибыль. Чтобы получить чистую прибыль, вы должны принять во внимание все операционные расходы, процентные расходы и налоги.
Формула чистой прибыли также является удобным способом предупредить вас, если с компанией что-то не так. Если вы заметили устойчивую тенденцию к снижению этого индекса, возможно, пришло время спросить, не происходит ли что-то плохое? Неправильно ли направлены расходы? Инвестиции непродуктивны? Может быть, это просто плохое обслуживание клиентов?
Чистая прибыль определяется путем деления чистой прибыли на общую выручку следующим образом:
чистая прибыль = чистая прибыль / общая выручка
Результат этих расчетов отображается в процентов, но вы также можете выразить их в десятичной форме (например, 13% становится 0,13). Обратите внимание, что коэффициент маржи чистой прибыли — это не то же самое, что маржа прибыли бизнеса, который вы пытаетесь проанализировать.
Чтобы быстро рассчитать размер чистой прибыли, выполните следующие простые шаги:
Узнайте чистую прибыль компании, взглянув на ее финансовый отчет. (Важно: искомые данные иногда можно найти в категории «чистый доход».)
Получить данные о чистой прибыли. Помните, что чистая прибыль = общие доходы - общие расходы
, при этом общие расходы включают операционные расходы, процентные расходы и налоги.
Взгляните на приведенную выше формулу чистой прибыли. Результатом этого уравнения является не абсолютное число, а процент от общего дохода.
Готово. Используйте формулу маржи чистой прибыли, разделив чистую прибыль на общую выручку, или, раз уж вы здесь, сделайте это с помощью нашего калькулятора маржи чистой прибыли.
Теперь прокрутите вниз, чтобы увидеть, как интерпретировать ваши расчеты, и узнать, существуют ли правильные или рекомендуемые значения коэффициента чистой прибыли.
После того, как вы воспользуетесь формулой чистой прибыли, вы легко сможете сравнить ее значения с течением времени и посмотреть, каковы результаты компании по сравнению с рынком или ее основными конкурентами.
Посмотрите на этот пример расчета чистой прибыли. Допустим, есть три компании. Все они получили одинаковый общий доход в размере 1 500 000 долларов в прошлом году. Это, однако, ничего не говорит об их рентабельности. Согласно отчету о движении денежных средств чистая прибыль компании А составила 155 000 долларов США. Компания B получила чистую прибыль в размере 20 000 долларов, а компания C получила убыток в размере -75 000 долларов. Обратите внимание, как легко объединить эту информацию в один сопоставимый показатель. Значения маржи чистой прибыли для каждой из компаний составляют, соответственно, 155 000 / 1 500 000 = 10,3 %
, 20 000 / 1 500 000 = 1,3 %
и -75 000 / 1 500 000 = -5,0 %
.
Если прибыль компании не является отрицательной (т. е. она не приносит убытков), формула чистой прибыли должна давать значение от 0% до 100%. На практике часто трудно найти оценки, превышающие 30%. У вас может возникнуть соблазн подумать, что чем выше ваша чистая прибыль, тем лучше для вас. В большинстве случаев вы будете правы. Однако имейте в виду, что типичные значения этого показателя зависят от типа вашего бизнеса, а также от общего состояния экономики. Если ваша компания сталкивается с жесткой конкуренцией, ваша чистая прибыль, вероятно, будет ниже, чем в ситуации, когда вы являетесь единственным поставщиком на рынок. Следовательно, желаемые значения этого показателя вполне относительны. Также рекомендуется сравнить показатели прибыльности с показателями ликвидности, такими как коэффициент текущей ликвидности, чтобы получить более широкое представление о финансовом положении компании.
Кроме того, маржа чистой прибыли различных предприятий значительно различается по отраслям. Например, информационные услуги в США показывают в среднем довольно высокий коэффициент чистой прибыли, составляющий около 13,4%. В то же время для судостроительной отрасли характерно отрицательное значение этого показателя, -1,8%. Вы можете проверить эту замечательную базу данных о марже по секторам, подготовленную Асватом Дамодараном из Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, чтобы узнать, каков средний коэффициент чистой прибыли в различных секторах экономики США.
Долгосрочные тенденции чистой прибыли также имеют решающее значение для средних темпов роста экономики. Они используются для определения секторов, которые эффективно конвертируют доходы от продаж в прибыль, прогнозирования динамики каждого сектора и оценки инвестиционных возможностей. Неудивительно, что за этим индикатором внимательно следят инвесторы, которые пытаются скорректировать свои портфели и максимизировать прибыль.
С другой стороны, если вы хотите измерить не только чистую прибыль или рентабельность капитала, но и операционную рентабельность, вы можете использовать калькулятор рентабельности используемого капитала. Высокий показатель ROCE среди аналогов и растущий ROCE — это то, к чему должен стремиться каждый инвестор.
Наконец, еще один чрезвычайно важный фактор, помимо прибыльности, — это цена, по которой вы покупаете инвестиции. Чтобы проверить, переплачиваете ли вы за бизнес или нет, воспользуйтесь нашим калькулятором дисконтированных денежных потоков. Помните, чем меньше вы платите за бизнес, тем меньше рисков вам грозит.
Якуб Янус, доктор философии и Вей Бин Лоо
Чистая прибыль
$
Общая выручка
$
Чистая прибыль
Проверьте 151 аналогичный инвестиционный калькулятор 📈
401kСтоимость долга после уплаты налоговAltman Z-Score… Еще 148
Маржа чистой прибыли (также называемая коэффициентом рентабельности продаж) — это широко используемый показатель прибыльности, который измеряет финансовое состояние вашей компании. Это процент дохода от продаж, который у вас остается после вычета операционных расходов, износа, амортизации, процентов и подоходного налога.
Проще говоря, это ваша прибыль после уплаты налогов, полученная с каждого доллара продаж. Цифра говорит о том, насколько прибыльным был ваш бизнес.
«Чем выше ваша чистая прибыль, тем больше денег вы кладете в карман», — говорит Надин Жайе, старший менеджер по работе с клиентами BDC.
Это инструмент для разговоров. Это должно вызывать вопросы и помогать вам быстрее выявлять красные флажки, чтобы вы работали эффективнее.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ЧИСТАЯ ПРОДАЖА
* Чистая прибыль* Чистая выручка
Расчет нормы чистой прибыли прост. Возьмите свой чистый доход и разделите его на продажи (или доход, который иногда называют верхней строкой). Например, если ваши продажи составляют 1 миллион долларов, а ваш чистый доход составляет 100 000 долларов, ваша маржа чистой прибыли составляет 10%.
Цифры обычно берутся из отчета о прибылях и убытках на конец года или из уведомления о начислении налога от налоговых органов. Также можно производить промежуточные расчеты в течение года (например, ежемесячно) для контроля финансовых показателей при условии внесения соответствующих корректировок в отношении износа, амортизации, процентов и налогов. В этом случае при расчете будет использоваться предполагаемая сумма налога.
Маржа чистой прибыли (как и другие финансовые коэффициенты) имеет много важных применений, в частности:
Маржа чистой прибыли помогает вам понять финансовое состояние вашей компании, увидеть, как оно развивается, и определить области, требующие улучшения. «Это инструмент для поддержания разговора, — говорит Жайе. «Это должно вызвать вопросы и помочь вам быстрее выявить красные флажки, так что вы работаете с умом. Иногда это открывает глаза компании».
Изменение чистой прибыли может побудить вас взглянуть на другие элементы отчета о прибылях и убытках, чтобы увидеть, какой вклад они могли внести, например, материальные затраты или операционные расходы.
«Рассмотрите причины более подробно», — рекомендует Жайе. «Возможно, вам нужно пересмотреть свою операционную эффективность, или, возможно, ваши цены или затраты на рабочую силу выше по сравнению с тенденциями в вашей отрасли. Вы можете использовать цифры, чтобы вдохновить на обсуждение с вашим руководством».
Компания с более высокой нормой прибыли, чем у конкурентов, обычно более эффективна, гибка и способна использовать новые возможности.
Жайе приводит пример компании, выручка которой увеличивается с 1 до 2 миллионов долларов в год, а чистая прибыль остается на прежнем уровне в 100 000 долларов. При этом рентабельность по чистой прибыли упала вдвое с 10% до 5%.
«Компания работает усерднее и зарабатывает меньше денег», — говорит Жайе. «Рентабельность чистой прибыли резко упала. Почему? Может быть, они добавили новое подразделение или купили долю рынка; это был правильный ход? Индикатор является отправной точкой для разговора. Вы должны понимать историю изменений».
Вы можете использовать показатель чистой прибыли для сравнения с аналогами в отрасли. «Если средний показатель по отрасли составляет от 5 до 7%, все, что выше 7%, — это здорово, а ниже 5%, вероятно, означает, что у вас есть возможности улучшить свою маржу», — говорит Жайе.
«Компания с более высокой нормой прибыли, чем у конкурентов, обычно более эффективна, гибка и способна использовать новые возможности», — говорит Жайе.
При проведении сравнительного анализа важно помнить, что средние показатели по отрасли могут сильно различаться в зависимости от множества факторов, таких как размер компании, регион и отрасль. Также убедитесь, что вы сравниваете одни и те же числа. Некоторые инструменты сравнительного анализа (например, инструмент данных о финансовых результатах Министерства промышленности Канады) используют доход до налогообложения для расчета нормы прибыли.
«Обычно мы смотрим на размер чистой прибыли за последние три-пять лет, чтобы увидеть, как дела у компании и куда она движется, в рамках обзора ряда финансовых показателей», — говорит Жайе.
Какова норма чистой прибыли?
Маржа чистой прибыли равна чистой прибыли (т. е. чистой прибыли после уплаты налогов), деленной на объем продаж. Обычно выражается в процентах.
Что такое хорошая чистая прибыль?
Хорошая норма прибыли будет зависеть от многих факторов — вашего сектора, размера компании и региона. Инструменты сравнительного анализа могут помочь вам увидеть, как ваша чистая прибыль сравнивается с аналогами в отрасли. Все, что выше среднего по отрасли, хорошо; ниже среднего означает, что вам, возможно, придется проанализировать, почему вы неэффективны.
Почему моя чистая прибыль увеличилась?
Могут быть задействованы различные факторы, такие как:
Почему моя чистая прибыль уменьшилась?
Частые причины снижения нормы чистой прибыли включают:
Как я могу улучшить свою чистую прибыль?
Что делать, если у меня чистый убыток?
В дополнение к шагам, описанным выше, вы можете рассмотреть следующее.
Об авторе