Статья 346.23 НК РФ регламентирует срок сдачи декларации по УСН в 2019 году:
(!) Несмотря на то, что последний день сдачи декларации по УСН для ООО — 31 марта, этот день выпадает на воскресенье. В такой ситуации статья 6.1 НК РФ предусматривает перенос срока на ближайший понедельник — 1 апреля 2019 года.
Упрощенцы вносят авансовые платежи за 2019 год нарастающим итогом:
Итоговая сумма налога за 2018 год уплачивается в те же даты, что и срок сдачи декларации по УСН в 2019 году.
Организации на УСН сдают декларацию в налоговую инспекцию по месту нахождения юридического лица, а предприниматели — по месту жительства. Помните: ИП не обязаны сдавать документы в ИФНС по месту регистрации, указанной в паспорте (ст. 346.23 НК РФ).
Вы можете сдать годовую декларацию через интернет — это удобно и быстро. Экономите время на очереди в ФНС, снижаете расходы на канцелярию и такси. А вместе с полной подготовкой отчетности опытным бухгалтером «Дельта Финанс» услуга стоит всего от 5900 ₽.
Для ряда бизнесменов предусмотрены специальные сроки сдачи декларации по УСН в 2019 году:
Пока что нельзя. Минфин подготовил законопроект №79035, основываясь на поручении премьер-министра Медведева по итогам сочинского инвестфорума прошлого года (№ ДМ-П16-1131). Будущий закон должен освободить «упрощенцев» от сдачи налоговой декларации при условии использования онлайн-кассы.
Сейчас законопроект находится на этапе публичного обсуждения. Если нормативный акт примут после контрольных сроков сдачи декларации по УСН в 2019 году, то в 2020 году годовой отчет на УСН отменят.
Зарегистрируйтесь как самозанятый вместо ИП на УСН. Это подходит, если вы:
Всю отчетность самозанятого формирует и передает инспектору ФНС мобильное приложение «Мой налог». Не надо вести бухучет и подавать декларацию.
* г. Москва, Московская обл., Калужская обл., Республика Татарстан.
Вас оштрафуют. Сумма штрафа — 5% от налога, который не уплачен в срок, за каждый месяц просрочки (в т.ч. неполный). Минимальный размер штрафа — 1000 ₽ (ст. 119 НК РФ). Если вы сможете доказать инспектору «смягчающие обстоятельства», штраф могут уменьшить.
Если вы не сдаете декларацию дольше 10 рабочих дней с момента прохождения контрольной даты, ФНС вправе заблокировать ваш расчетный счет в банке.
Главбуху или директору ООО, скорее всего, выпишут штраф — до 500 ₽ (ст. 15.5, ст. 23.1 КоАП РФ).
Просто закажите бухгалтерскую отчетность в компании «Дельта Финанс». Мы составим годовую декларацию, даже если у вас аврал. Сами подадим документы в контролирующие органы и сообщим о результатах проверки. Если уверены, что не уложимся в отведенный законом срок, честно предупредим о неотвратимости штрафа.
Подборка наиболее важных документов по запросу Ип на патенте нужно ли сдавать декларацию по усн (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 346. 45 «Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы налогообложения» главы 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ
(Юридическая компания «TAXOLOGY»)Индивидуальный предприниматель представил декларацию по УСН за 2018 год с нулевыми показателями, полагая, что по осуществляемым видам деятельности его доходы на всей территории региона освобождены от уплаты налога по УСН в связи с применением ПСН. Проверяющие установили, что в приложениях к патентам указано на их действие на одной из четырех указанных в региональном законе территорий, включающей в себя только административный центр субъекта РФ. Суд указал, что приложение к патенту является его неотъемлемой частью, а также учел, что предприниматель в заявлении на получение патента указал одно муниципальное образование, а оказывал услуги в иных муниципальных образованиях. Суд отклонил довод налогоплательщика о том, что в самом патенте указан регион как территория действия патента, и признал доначисление налогов правомерным.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Готовое решение: В каком порядке организации и ИП представляют декларации по УСН
(КонсультантПлюс, 2023)Даже в том случае, если они не ведут деятельность или находятся на налоговых каникулах и применяют нулевую ставку по УСН, все равно нужно сдать нулевую декларацию (п. 1 ст. 346.23, п. 4 ст. 346.20 НК РФ, Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2008 N 499-О-О, Письмо УФНС России по г. Москве от 17.02.2021 N 20-21/021912@). ИП должны сдавать декларацию по УСН и в том случае, если совмещают упрощенную систему налогообложения с патентной (Письма ФНС России от 10.12.2021 N СД-4-3/17292@, УФНС России по г. Москве от 17.02.2021 N 20-21/021912@).
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Какой режим выгоднее: ПСН или УСН?
(Никитин А. Ю.)
(«Главная книга», 2021, N 17)По налогу на УСН декларация подается один раз по итогам года. ИП сдают декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим. Учтите: если вы совмещаете ПСН и УСН, но фактически ведете только деятельность по патенту, это не освобождает вас от подачи «нулевки» по УСН .
Приказ Минтруда России N 703н, Минфина России N 112н, Минобрнауки России N 1294 от 29.11.2013
«Об утверждении разъяснения о порядке применения подпункта «з» пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 841″
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2014 N 31039)1) для индивидуальных предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), упрощенную систему налогообложения, в том числе с объектом налогообложения в виде доходов, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности — копия налоговой декларации, представленной в налоговый орган в установленном порядке;
Свяжитесь со специалистом сегодня
16 января 2019
Даты этого года см. в разделе Крайние сроки уплаты налогов в США за 2020 – 2019 налоговый год.
Ниже приведен список крайних сроков уплаты налогов в США за 2019 год, которые следует учитывать при подаче налоговых деклараций за 2018 год.
Своевременная подача и уплата налогов намного проще, если вы а) знаете, когда они должны быть уплачены (очевидно) и б) у вас есть круглогодичная система бухгалтерского учета. Когда вы передаете бухгалтерский учет и налоги вашего бизнеса на аутсорсинг с помощью indinero, мы обеспечиваем вам защиту на обоих фронтах, но в этой статье мы сосредоточимся на первом, чтобы помочь всем владельцам бизнеса составить налоговый календарь бизнеса на 2018 год, чтобы они могли не отставать от своих ответственность за подачу документов и избежать пени за просрочку.
(Все еще работаете с налогами на бизнес за 2018 год? Вы можете найти эти даты в версии этого календаря на 2017–2018 годы.)
В этой статье мы использовали календарный год (с 1 января по 31 декабря). Если ваш бизнес использует другой финансовый год, нажмите здесь, чтобы перейти вниз и узнать, как соответствующим образом скорректировать свой налоговый календарь.
Используя тип вашей организации, вы можете определить крайний срок подачи налогов на бизнес и каким он будет, если вы решите воспользоваться продлением, но вам также необходимо учитывать выходные и федеральные праздники.
В следующей таблице показано, когда каждому типу хозяйствующих субъектов необходимо подавать налоги за 2018 год в 2019 году (используя календарный год):
Сроки подачи налоговых деклараций за 2018 год за 2018 год | ||
Сроки уплаты налога на партнерство: | Срок уплаты: | |
---|---|---|
Исходный срок уплаты налога для товариществ (форма 1065) | 15 марта 2019 г. | |
партнерства (форма 1065) | 16 сентября 2019 г. | |
Крайний срок уплаты налога на прибыль корпорации S: | Срок уплаты налога: | |
Исходный срок уплаты налога на прибыль Форма 1120S) | 15 марта 2019 г. | |
Налог на продление Крайний срок для корпораций S (форма 1120S) | 16 сентября 2019 г. | |
Крайний срок уплаты налога на прибыль корпорации C: | Срок уплаты: | Исходный крайний срок уплаты налога для корпораций C (форма 1120) | 15 апреля 2019 г. |
Продление срока уплаты налога для корпораций С (форма 1120) | 15 октября 2019 г. : | Срок оплаты: |
Первоначальный налог срок для индивидуальных предпринимателей и физических лиц (форма 1040) | 15 апреля 2019 года | |
Продление срока уплаты налогов для индивидуальных предпринимателей и физических лиц (форма 1040) | 15 октября 2019 года | |
Сроки уплаты налога на некоммерческие организации: | Срок уплаты: | |
Исходный срок уплаты налога для освобожденных организаций (форма 990) | Май 15, 2019 | |
Продление срока уплаты налогов для освобожденных организаций (Форма 990 ) | 15 августа 2019 г. |
Если ваш бизнес является сквозной организацией — S Corporation или товарищество (LLC) — ваши налоги должны быть уплачены пятнадцатого числа третьего месяца вашего финансового года или пятнадцатого числа девятого месяца, если вы подаете заявление о продлении. Однако такие организации получают название «сквозных» или «сквозных», потому что они не платят подоходный налог.
Попутно доходы и убытки вашего бизнеса передаются партнерам, владельцам и акционерам. Таким образом, когда ваша сквозная организация подает форму 1065 в IRS, вы также должны выпустить формы K-1 для каждого партнера или акционера, чтобы они могли отчитаться о своих индивидуальных доходах. По этой причине, если вы планируете продлить крайний срок уплаты налогов, обязательно сообщите об этом всем партнерам и акционерам, чтобы они могли сделать то же самое!
Как физическое лицо (включая индивидуальных предпринимателей) или корпорация, вы должны уплатить налоги пятнадцатого числа четвертого месяца вашего финансового года или пятнадцатого числа десятого месяца, если вы подаете заявление о продлении. Это означает, что вы подадите налоговую декларацию или отсрочку 15 апреля 2019 г. и оплатите все причитающиеся вам налоговые обязательства. Если вы попросите о продлении, вы подадите налоговую декларацию до 15 октября 2019 г., но вам все равно нужно будет заплатить налоги до 15 апреля.0005
В качестве освобожденной организации, такой как некоммерческая или благотворительная, вы должны подать налоговую декларацию на пятнадцатый день пятого месяца вашего финансового года или на пятнадцатый день восьмого месяца, если вы подаете заявление о продлении. Чтобы подать декларацию за 2018 г., вам нужно будет подать налоговую декларацию или продлить ее до 15 мая 2019 г. Если вы попросите о продлении, у вас будет время подать налоговую декларацию до 15 августа 2019 г.
Одна вещь, которую мы не можем не упомянуть о налогах на бизнес, заключается в том, насколько важно дать себе время на подготовку. Как минимум, потратьте несколько часов в конце года, чтобы привести все в порядок, прежде чем закрыть свои бухгалтерские книги в январе, но в более идеальном случае вам следует поработать с профессиональным бухгалтером, чтобы спланировать налоговые последствия расходов вашего бизнеса. и прибыль в течение года. (Прочитайте эту статью, чтобы понять, в какое время года вы должны начать работать с бухгалтером.)
Эксперты все еще интерпретируют Закон о сокращении налогов и занятости, вступивший в силу 1 января 2018 года, но они уже видят, как новый кодекс ограничит возможности предприятий минимизировать свои налоговые обязательства. Одним из примеров являются более строгие ограничения на вычет расходов на питание и развлечения. По этой причине избегать проволочек с налогами сейчас как никогда важно. Ждать до последней минуты, чтобы начать подготовку, никогда не бывает хорошей идеей, но, поскольку в этом году еще многое предстоит определить, лучше как можно скорее поработать со специалистом по налогам, чтобы избежать неожиданностей при подаче документов.
. Возможно, последние несколько месяцев года вы были заняты, что-то в вашей личной жизни имело приоритет, или ваша коммерческая деятельность в 2018 году имела гораздо более серьезные налоговые последствия, чем вы ожидали. Если вы достигли определенного момента и думаете, что вы не сможете собрать все, что вам и вашему CPA нужно для подачи налоговой декларации к установленному сроку, пожалуйста, продлите срок!
Корпорации C, партнерства и корпорации S используют форму 7004 для запроса продления на 6 месяцев; физические лица используют форму 4868. Некоммерческие организации могут запросить продление на 3 месяца, используя форму 8868.
Но сначала поговорите об этом со своим налоговым инспектором. Может быть причина, по которой они еще не подняли его. Кроме того, помните, что продление распространяется только на крайний срок подачи декларации, а НЕ на уплату причитающихся налогов (подробнее об этом здесь).
Если ваш бизнес является прибыльным, вы будете нести ответственность за уплату налога на ваш доход ежеквартальными платежами в течение года. Они подлежат оплате до пятнадцатого числа четвертого, шестого, девятого и двенадцатого* месяцев года (см. форму IRS 1120-W). Если вы пропустите свои расчетные налоговые платежи, вы всегда можете заплатить их полностью при подаче заявления в конце года, но также ожидайте уплаты процентов и штрафов по тому, что вы должны.
Расчетные сроки уплаты налогов за 2018 год (календарный год): | |
Квартальный срок: | Срок уплаты: |
---|---|
Крайний срок расчета налога за первый квартал | 17 апреля 2018 г. |
Крайний срок исчисления налогов за второй квартал | 15 июня 2018 г. |
Крайний срок исчисления налогов за третий квартал | 17 сентября 2018 г. | Крайний срок подачи налоговой оценки за четвертый квартал (корпорации) | 17 декабря 2018 г. |
Крайний срок подачи налоговой оценки за четвертый квартал (для физических лиц) | 15 января 2019 г. |
Пропуск срока подачи документов обойдется вам гораздо дороже, если у вас есть деловые отношения за границей. Например, если у вас есть партнерство в США с иностранными акционерами (не гражданами или резидентами США), которым принадлежит более 25%, вам необходимо подать форму 5472 с декларацией вашего партнерства. Если вы не подадите полную и правильную форму 5472 для всех ваших иностранных акционеров, которые соответствуют этому описанию, вы можете ожидать штраф в размере 10 000 долларов США за каждого необходимого акционера в месяц. (В этом руководстве подробно описаны различные обязанности по подаче налоговых деклараций за границей и штрафы за несоблюдение ваших требований.)
Может возникнуть соблазн забыть о налогах в первый и последний год вашего бизнеса, но в обоих случаях юридическому лицу все равно нужно будет подать декларацию за короткий год. Точно так же некоторые сезонные предприятия, которые существуют только в течение части каждого года, также будут подавать краткую годовую отчетность.
Если вы начинаете бизнес в 2018 году, вам нужно будет подавать налоги, начиная с даты регистрации и до конца года. Расходы, которые вы понесли до того, как начали свой бизнес, не подлежат вычету, но, работая с налоговым экспертом, вы можете обнаружить, что сможете капитализировать и вычесть эти расходы в течение следующих 15 лет.
Если вы закроете свой бизнес в 2018 году, вы захотите записать точную дату закрытия своих дверей для целей налогообложения. Вам нужно будет подать декларацию, которая включает все доходы и расходы до даты роспуска. Все, что должно быть оставлено на любых бизнес-счетах после завершения бизнеса, — это суммы, которые вы планируете распределять между инвесторами по мере вывода средств, и суммы, которые вы резервируете для уплаты любых окончательных налоговых обязательств.
Каждый раз, когда компания преобразуется из LLC в корпорацию C, крайне важно, чтобы в этом участвовали специалисты в области налогообложения и права. Как мы уже говорили ранее, перевод вашего бизнеса из LLC в C-Corp может повлечь за собой дорогостоящие налоговые штрафы, если партнеры не подадут декларацию за короткий налоговый год и не уплатят свои обязательства по подоходному налогу в течение трех месяцев. Через три месяца каждый партнер будет должен 195 долларов за каждый месяц задержки возврата.
Для всех федеральных или государственных налоговых уведомлений будет установлен крайний срок, до которого налогоплательщик должен ответить. Обязательно ответьте быстро и проконсультируйтесь со специалистом по налогам о том, как вам следует действовать. Но тоже не парься! Если вы получили уведомление от налогового органа — будь то об исправлении или фактической проверке — следуйте этим инструкциям и советам по работе с IRS.
Добавьте соответствующие даты в свой календарь на 2018–2019 годы, чтобы быть в курсе налогов на бизнес:
У малого бизнеса есть много способов сэкономить на налогах, но каждый из них требует определенного планирования наперед.
Об авторе