Срок сдачи декларации усн за 2018 год: Декларация по УСН за 2018 год: бланк и образец заполнения

Срок сдачи декларации усн за 2018 год: Декларация по УСН за 2018 год: бланк и образец заполнения

Содержание

Срок сдачи декларации по УСН для ИП и ООО в 2019 году

Срок сдачи декларации по УСН для ИП и ООО в 2019 году

Статья 346.23 НК РФ регламентирует срок сдачи декларации по УСН в 2019 году:

  • ООО — не позже 1 апреля 2019 года (!)
  • ИП — не позже 30 апреля 2019 года

(!) Несмотря на то, что последний день сдачи декларации по УСН для ООО — 31 марта, этот день выпадает на воскресенье. В такой ситуации статья 6.1 НК РФ предусматривает перенос срока на ближайший понедельник — 1 апреля 2019 года.

Когда перечислять аванс и итоговую сумму?

Упрощенцы вносят авансовые платежи за 2019 год нарастающим итогом:

  • за I кв. — до 25 апреля 2019
  • за II кв. — до 25 июля 2019 года
  • за III кв. — до 25 октября 2019 года

Итоговая сумма налога за 2018 год уплачивается в те же даты, что и срок сдачи декларации по УСН в 2019 году.

В какую налоговую инспекцию идти?

Организации на УСН сдают декларацию в налоговую инспекцию по месту нахождения юридического лица, а предприниматели — по месту жительства. Помните: ИП не обязаны сдавать документы в ИФНС по месту регистрации, указанной в паспорте (ст. 346.23 НК РФ).

Вы можете сдать годовую декларацию через интернет — это удобно и быстро. Экономите время на очереди в ФНС, снижаете расходы на канцелярию и такси. А вместе с полной подготовкой отчетности опытным бухгалтером «Дельта Финанс» услуга стоит всего от 5900 ₽.

Когда сдавать отчетность тем, кто уходит с «упрощенки»?

Для ряда бизнесменов предусмотрены специальные сроки сдачи декларации по УСН в 2019 году:

  • ООО и ИП, прекратившие работать на УСН — до 25 числа месяца, идущего за последним месяцем работы.
  • ООО и ИП, утратившие право на УСН — до 25 числа месяца, идущего за последним кварталом работы.

Можно ли не сдавать декларацию?

Пока что нельзя. Минфин подготовил законопроект №79035, основываясь на поручении премьер-министра Медведева по итогам сочинского инвестфорума прошлого года (№ ДМ-П16-1131). Будущий закон должен освободить «упрощенцев» от сдачи налоговой декларации при условии использования онлайн-кассы.

Сейчас законопроект находится на этапе публичного обсуждения. Если нормативный акт примут после контрольных сроков сдачи декларации по УСН в 2019 году, то в 2020 году годовой отчет на УСН отменят.

Есть ли способ обойти сдачу декларации?

Зарегистрируйтесь как самозанятый вместо ИП на УСН. Это подходит, если вы:

  • живете в регионе проведения эксперимента *
  • работаете без наемных сотрудников
  • зарабатываете до 2 400 000 ₽/год
  • готовы сами позаботиться о пенсии

Всю отчетность самозанятого формирует и передает инспектору ФНС мобильное приложение «Мой налог». Не надо вести бухучет и подавать декларацию.

* г. Москва, Московская обл., Калужская обл., Республика Татарстан.

Что будет, если нарушить срок сдачи декларации по УСН в 2019 году?

Вас оштрафуют. Сумма штрафа — 5% от налога, который не уплачен в срок, за каждый месяц просрочки (в т.ч. неполный). Минимальный размер штрафа — 1000 ₽ (ст. 119 НК РФ). Если вы сможете доказать инспектору «смягчающие обстоятельства», штраф могут уменьшить.

Если вы не сдаете декларацию дольше 10 рабочих дней с момента прохождения контрольной даты, ФНС вправе заблокировать ваш расчетный счет в банке.

Главбуху или директору ООО, скорее всего, выпишут штраф — до 500 ₽ (ст. 15.5, ст. 23.1 КоАП РФ).

Не успеваю сдать декларацию в ИФНС. Что делать?

Просто закажите бухгалтерскую отчетность в компании «Дельта Финанс». Мы составим годовую декларацию, даже если у вас аврал. Сами подадим документы в контролирующие органы и сообщим о результатах проверки. Если уверены, что не уложимся в отведенный законом срок, честно предупредим о неотвратимости штрафа.

Ип на патенте нужно ли сдавать декларацию по усн \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

  • Главная
  • Правовые ресурсы
  • Подборки материалов
  • Ип на патенте нужно ли сдавать декларацию по усн

Подборка наиболее важных документов по запросу Ип на патенте нужно ли сдавать декларацию по усн (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

  • Индивидуальный предприниматель:
  • 18210202103081013160
  • 18210202140061110160
  • 18210807010011000110
  • 18211301020016000130
  • 4-ндфл кто сдает
  • Показать все
Еще
  • Индивидуальный предприниматель:
  • 18210202103081013160
  • 18210202140061110160
  • 18210807010011000110
  • 18211301020016000130
  • 4-ндфл кто сдает
  • Показать все
  • Налоги:
  • 303 счет
  • 852 КВР
  • Адреса ифнс
  • Акт сверки с налоговой
  • Апелляционная жалоба в вышестоящий налоговый орган образец
  • Показать все

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 346. 45 «Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы налогообложения» главы 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ
(Юридическая компания «TAXOLOGY»)Индивидуальный предприниматель представил декларацию по УСН за 2018 год с нулевыми показателями, полагая, что по осуществляемым видам деятельности его доходы на всей территории региона освобождены от уплаты налога по УСН в связи с применением ПСН. Проверяющие установили, что в приложениях к патентам указано на их действие на одной из четырех указанных в региональном законе территорий, включающей в себя только административный центр субъекта РФ. Суд указал, что приложение к патенту является его неотъемлемой частью, а также учел, что предприниматель в заявлении на получение патента указал одно муниципальное образование, а оказывал услуги в иных муниципальных образованиях. Суд отклонил довод налогоплательщика о том, что в самом патенте указан регион как территория действия патента, и признал доначисление налогов правомерным.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Готовое решение: В каком порядке организации и ИП представляют декларации по УСН
(КонсультантПлюс, 2023)Даже в том случае, если они не ведут деятельность или находятся на налоговых каникулах и применяют нулевую ставку по УСН, все равно нужно сдать нулевую декларацию (п. 1 ст. 346.23, п. 4 ст. 346.20 НК РФ, Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2008 N 499-О-О, Письмо УФНС России по г. Москве от 17.02.2021 N 20-21/021912@). ИП должны сдавать декларацию по УСН и в том случае, если совмещают упрощенную систему налогообложения с патентной (Письма ФНС России от 10.12.2021 N СД-4-3/17292@, УФНС России по г. Москве от 17.02.2021 N 20-21/021912@).

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Статья: Какой режим выгоднее: ПСН или УСН?
(Никитин А. Ю.)
(«Главная книга», 2021, N 17)По налогу на УСН декларация подается один раз по итогам года. ИП сдают декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим. Учтите: если вы совмещаете ПСН и УСН, но фактически ведете только деятельность по патенту, это не освобождает вас от подачи «нулевки» по УСН .

Нормативные акты

Приказ Минтруда России N 703н, Минфина России N 112н, Минобрнауки России N 1294 от 29.11.2013
«Об утверждении разъяснения о порядке применения подпункта «з» пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 841″
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2014 N 31039)1) для индивидуальных предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), упрощенную систему налогообложения, в том числе с объектом налогообложения в виде доходов, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности — копия налоговой декларации, представленной в налоговый орган в установленном порядке;

Крайний срок подачи налоговых деклараций США за 2018 календарный год за 2018 год

Свяжитесь со специалистом сегодня

Крайние сроки уплаты налогов в США за 2018 календарный год

16 января 2019

Даты этого года см. в разделе Крайние сроки уплаты налогов в США за 2020 – 2019 налоговый год.

Ниже приведен список крайних сроков уплаты налогов в США за 2019 год, которые следует учитывать при подаче налоговых деклараций за 2018 год.

17 января 2019 г.
  • Крайний срок уплаты физическими лицами четвертого квартала расчетного подоходного налога за 2018 год. Если у вас есть доход, который не облагается удержанным федеральным налогом США, или если этот доход не может быть зачтен с помощью вычетов или зачетов иностранных налогов, уплатите расчетные налоги до этой даты, используя форму 1040-ES.
15 марта 2019 г.
  • Крайний срок для корпорации S (форма 1120-S) и товарищества (форма 1065) для подачи налоговых деклараций за 2018 год. Соответствующие формы продления должны быть поданы, чтобы запросить дополнительное шестимесячное продление для подачи этих налоговых форм.
    Крайний срок для владельцев иностранных трастов для подачи формы 3520-A. Чтобы запросить дополнительное шестимесячное продление для подачи этой налоговой формы, необходимо заполнить форму продления 7004.
15 апреля 2019 г.
  • Крайний срок подачи декларации по индивидуальному федеральному подоходному налогу за 2018 год. Если вы проживаете за пределами США на 15 апреля 2019 г., вы получаете автоматическое продление до 17 июня 2019 года. Однако если вы должны уплатить какой-либо налог за 2018 год, он должен быть уплачен до 15 апреля, и проценты будут начисляться с этой даты. Если вы проживаете в США, необходимо заполнить форму продления 4868, чтобы запросить дополнительное шестимесячное продление для подачи этой налоговой формы.
  • Крайний срок уплаты физическими лицами первого квартала расчетного подоходного налога за 2019 год. Если у вас есть доход, который не облагается федеральным налогом США, или если этот доход не может быть зачтен с помощью вычетов или зачетов иностранных налогов, уплатите расчетные налоги до этой даты, используя форму 1040-ES.
  • Крайний срок подачи формы FBAR за 2018 год. Для подачи FBAR предоставляется автоматическое продление до 15 октября.
  • Крайний срок подачи декларации по налогу на прибыль за 2018 год. Чтобы запросить дополнительное шестимесячное продление для подачи этой налоговой формы, необходимо заполнить форму продления 7004.
  • Крайний срок подачи формы 1041 Доверительного фонда США 2018 г. Необходимо подать форму продления 7004, чтобы запросить дополнительное шестимесячное продление для подачи этой налоговой формы.
  • Крайний срок подачи большинства налоговых деклараций штата США за 2018 год. В некоторых штатах установлены более поздние сроки. Соответствующие формы продления штата должны быть поданы, чтобы запросить дополнительное продление для подачи налоговой формы формы подоходного налога штата. Тем не менее, некоторые штаты принимают форму федерального продления, если в налоговой декларации штата не уплачивается налог штата.
17 июня 2019 г.
  • Крайний срок подачи декларации по индивидуальному федеральному подоходному налогу за 2018 год для физических лиц, проживающих за пределами США по состоянию на 15 апреля, и иностранцев-нерезидентов, не имеющих выданной формы W-2 и не имеющих офиса или места бизнеса в США.
  • Форма продления 4868 должна быть подана, чтобы запросить дополнительное трехмесячное продление для подачи декларации о подоходном налоге.
  • Форма продления 4868 должна быть подана, чтобы запросить дополнительное шестимесячное продление для подачи этой налоговой формы для иностранцев-нерезидентов.
  • Крайний срок уплаты физическими лицами второго квартала расчетного подоходного налога за 2019 год.
16 сентября 2019 г.
  • Окончательный продленный срок для корпорации S (форма 1120-S) и товарищества (форма 1065) для подачи налоговых деклараций за 2018 год.
  • Окончательный продленный срок для владельцев иностранных трастов для подачи формы 3520-A
  • Крайний срок уплаты физическими лицами 3-го квартала расчетного подоходного налога за 2019 год.
15 октября 2019 г.
  • Окончательный продленный срок подачи декларации по федеральному подоходному налогу с физических лиц за 2018 год.
  • Окончательный продленный срок подачи формы FBAR за 2018 год.
  • Окончательный продленный срок подачи декларации по налогу на прибыль за 2018 год.
  • Окончательная дата, чтобы запросить еще 2 месяца продления для экспатов до 16 декабря 2019 года, написав в IRS.
16 декабря 2019 г.
  • Окончательный продленный срок подачи налоговой декларации по индивидуальному федеральному подоходному налогу за 2018 год для эмигрантов, которые запросили дополнительное продление от IRS.
  • Окончательный продленный срок подачи декларации по индивидуальному федеральному подоходному налогу за 2018 г. для иностранцев-нерезидентов, подавших продление до 16 июня 2019 г. или ранее.

Когда должны быть поданы налоговые декларации за 2018 год? Каждая дата, необходимая для подачи налогов на бизнес в 2019 году

Своевременная подача и уплата налогов намного проще, если вы а) знаете, когда они должны быть уплачены (очевидно) и б) у вас есть круглогодичная система бухгалтерского учета. Когда вы передаете бухгалтерский учет и налоги вашего бизнеса на аутсорсинг с помощью indinero, мы обеспечиваем вам защиту на обоих фронтах, но в этой статье мы сосредоточимся на первом, чтобы помочь всем владельцам бизнеса составить налоговый календарь бизнеса на 2018 год, чтобы они могли не отставать от своих ответственность за подачу документов и избежать пени за просрочку.

(Все еще работаете с налогами на бизнес за 2018 год? Вы можете найти эти даты в версии этого календаря на 2017–2018 годы.)

Используете ли вы альтернативный финансовый год? Прочтите это:

В этой статье мы использовали календарный год (с 1 января по 31 декабря). Если ваш бизнес использует другой финансовый год, нажмите здесь, чтобы перейти вниз и узнать, как соответствующим образом скорректировать свой налоговый календарь.

Когда в 2019 году должны быть уплачены налоги на бизнес за 2018 год?

Используя тип вашей организации, вы можете определить крайний срок подачи налогов на бизнес и каким он будет, если вы решите воспользоваться продлением, но вам также необходимо учитывать выходные и федеральные праздники.

В следующей таблице показано, когда каждому типу хозяйствующих субъектов необходимо подавать налоги за 2018 год в 2019 году (используя календарный год):

901 05

Сроки подачи налоговых деклараций за 2018 год за 2018 год

Сроки уплаты налога на партнерство: Срок уплаты:
Исходный срок уплаты налога для товариществ (форма 1065) 15 марта 2019 г.
партнерства (форма 1065) 16 сентября 2019 г.
Крайний срок уплаты налога на прибыль корпорации S: Срок уплаты налога:
Исходный срок уплаты налога на прибыль Форма 1120S) 15 марта 2019 г.
Налог на продление Крайний срок для корпораций S (форма 1120S) 16 сентября 2019 г.
Крайний срок уплаты налога на прибыль корпорации C: Срок уплаты:
Исходный крайний срок уплаты налога для корпораций C (форма 1120) 15 апреля 2019 г.
Продление срока уплаты налога для корпораций С (форма 1120) 15 октября 2019 г. : Срок оплаты:
Первоначальный налог срок для индивидуальных предпринимателей и физических лиц (форма 1040) 15 апреля 2019 года
Продление срока уплаты налогов для индивидуальных предпринимателей и физических лиц (форма 1040) 15 октября 2019 года
Сроки уплаты налога на некоммерческие организации: Срок уплаты:
Исходный срок уплаты налога для освобожденных организаций (форма 990) Май 15, 2019
Продление срока уплаты налогов для освобожденных организаций (Форма 990 ) 15 августа 2019 г.

Что должны сделать сквозные организации (корпорации S или партнерства) до истечения срока уплаты налогов

Если ваш бизнес является сквозной организацией — S Corporation или товарищество (LLC) — ваши налоги должны быть уплачены пятнадцатого числа третьего месяца вашего финансового года или пятнадцатого числа девятого месяца, если вы подаете заявление о продлении. Однако такие организации получают название «сквозных» или «сквозных», потому что они не платят подоходный налог.

Попутно доходы и убытки вашего бизнеса передаются партнерам, владельцам и акционерам. Таким образом, когда ваша сквозная организация подает форму 1065 в IRS, вы также должны выпустить формы K-1 для каждого партнера или акционера, чтобы они могли отчитаться о своих индивидуальных доходах. По этой причине, если вы планируете продлить крайний срок уплаты налогов, обязательно сообщите об этом всем партнерам и акционерам, чтобы они могли сделать то же самое!

Что должны сделать физические лица и C Corp до истечения срока уплаты налогов

Как физическое лицо (включая индивидуальных предпринимателей) или корпорация, вы должны уплатить налоги пятнадцатого числа четвертого месяца вашего финансового года или пятнадцатого числа десятого месяца, если вы подаете заявление о продлении. Это означает, что вы подадите налоговую декларацию или отсрочку 15 апреля 2019 г. и оплатите все причитающиеся вам налоговые обязательства. Если вы попросите о продлении, вы подадите налоговую декларацию до 15 октября 2019 г., но вам все равно нужно будет заплатить налоги до 15 апреля.0005

В качестве освобожденной организации, такой как некоммерческая или благотворительная, вы должны подать налоговую декларацию на пятнадцатый день пятого месяца вашего финансового года или на пятнадцатый день восьмого месяца, если вы подаете заявление о продлении. Чтобы подать декларацию за 2018 г., вам нужно будет подать налоговую декларацию или продлить ее до 15 мая 2019 г. Если вы попросите о продлении, у вас будет время подать налоговую декларацию до 15 августа 2019 г.

Дайте себе время адаптироваться к изменениям Налогового кодекса

Одна вещь, которую мы не можем не упомянуть о налогах на бизнес, заключается в том, насколько важно дать себе время на подготовку. Как минимум, потратьте несколько часов в конце года, чтобы привести все в порядок, прежде чем закрыть свои бухгалтерские книги в январе, но в более идеальном случае вам следует поработать с профессиональным бухгалтером, чтобы спланировать налоговые последствия расходов вашего бизнеса. и прибыль в течение года. (Прочитайте эту статью, чтобы понять, в какое время года вы должны начать работать с бухгалтером.)

Эксперты все еще интерпретируют Закон о сокращении налогов и занятости, вступивший в силу 1 января 2018 года, но они уже видят, как новый кодекс ограничит возможности предприятий минимизировать свои налоговые обязательства. Одним из примеров являются более строгие ограничения на вычет расходов на питание и развлечения. По этой причине избегать проволочек с налогами сейчас как никогда важно. Ждать до последней минуты, чтобы начать подготовку, никогда не бывает хорошей идеей, но, поскольку в этом году еще многое предстоит определить, лучше как можно скорее поработать со специалистом по налогам, чтобы избежать неожиданностей при подаче документов.

Нужно дополнительное время, чтобы собраться? Рассмотрите вопрос о продлении налогов на бизнес в 2018 году:

. Возможно, последние несколько месяцев года вы были заняты, что-то в вашей личной жизни имело приоритет, или ваша коммерческая деятельность в 2018 году имела гораздо более серьезные налоговые последствия, чем вы ожидали. Если вы достигли определенного момента и думаете, что вы не сможете собрать все, что вам и вашему CPA нужно для подачи налоговой декларации к установленному сроку, пожалуйста, продлите срок!

Корпорации C, партнерства и корпорации S используют форму 7004 для запроса продления на 6 месяцев; физические лица используют форму 4868. Некоммерческие организации могут запросить продление на 3 месяца, используя форму 8868.

Но сначала поговорите об этом со своим налоговым инспектором. Может быть причина, по которой они еще не подняли его. Кроме того, помните, что продление распространяется только на крайний срок подачи декларации, а НЕ на уплату причитающихся налогов (подробнее об этом здесь).

Когда расчетные квартальные налоговые платежи за 2018 г. должны быть произведены для прибыльных предприятий?

Если ваш бизнес является прибыльным, вы будете нести ответственность за уплату налога на ваш доход ежеквартальными платежами в течение года. Они подлежат оплате до пятнадцатого числа четвертого, шестого, девятого и двенадцатого* месяцев года (см. форму IRS 1120-W). Если вы пропустите свои расчетные налоговые платежи, вы всегда можете заплатить их полностью при подаче заявления в конце года, но также ожидайте уплаты процентов и штрафов по тому, что вы должны.

901 05

Расчетные сроки уплаты налогов за 2018 год (календарный год):

Квартальный срок: Срок уплаты:
Крайний срок расчета налога за первый квартал 17 апреля 2018 г.
Крайний срок исчисления налогов за второй квартал 15 июня 2018 г.
Крайний срок исчисления налогов за третий квартал 17 сентября 2018 г.
Крайний срок подачи налоговой оценки за четвертый квартал (корпорации) 17 декабря 2018 г.
Крайний срок подачи налоговой оценки за четвертый квартал (для физических лиц) 15 января 2019 г.

Налоги 2018:

Если у вашего бизнеса есть какие-либо зарубежные отношения или деятельность в течение 2018 года…

Пропуск срока подачи документов обойдется вам гораздо дороже, если у вас есть деловые отношения за границей. Например, если у вас есть партнерство в США с иностранными акционерами (не гражданами или резидентами США), которым принадлежит более 25%, вам необходимо подать форму 5472 с декларацией вашего партнерства. Если вы не подадите полную и правильную форму 5472 для всех ваших иностранных акционеров, которые соответствуют этому описанию, вы можете ожидать штраф в размере 10 000 долларов США за каждого необходимого акционера в месяц. (В этом руководстве подробно описаны различные обязанности по подаче налоговых деклараций за границей и штрафы за несоблюдение ваших требований.)

Если вы начинаете или прекращаете свой бизнес в 2018 году…

Может возникнуть соблазн забыть о налогах в первый и последний год вашего бизнеса, но в обоих случаях юридическому лицу все равно нужно будет подать декларацию за короткий год. Точно так же некоторые сезонные предприятия, которые существуют только в течение части каждого года, также будут подавать краткую годовую отчетность.

Если вы начинаете бизнес в 2018 году, вам нужно будет подавать налоги, начиная с даты регистрации и до конца года. Расходы, которые вы понесли до того, как начали свой бизнес, не подлежат вычету, но, работая с налоговым экспертом, вы можете обнаружить, что сможете капитализировать и вычесть эти расходы в течение следующих 15 лет.

Если вы закроете свой бизнес в 2018 году, вы захотите записать точную дату закрытия своих дверей для целей налогообложения. Вам нужно будет подать декларацию, которая включает все доходы и расходы до даты роспуска. Все, что должно быть оставлено на любых бизнес-счетах после завершения бизнеса, — это суммы, которые вы планируете распределять между инвесторами по мере вывода средств, и суммы, которые вы резервируете для уплаты любых окончательных налоговых обязательств.

Если вы преобразуете свою компанию с ограниченной ответственностью в корпорацию C в 2018 году…

Каждый раз, когда компания преобразуется из LLC в корпорацию C, крайне важно, чтобы в этом участвовали специалисты в области налогообложения и права. Как мы уже говорили ранее, перевод вашего бизнеса из LLC в C-Corp может повлечь за собой дорогостоящие налоговые штрафы, если партнеры не подадут декларацию за короткий налоговый год и не уплатят свои обязательства по подоходному налогу в течение трех месяцев. Через три месяца каждый партнер будет должен 195 долларов за каждый месяц задержки возврата.

Если вы получите уведомление от IRS или налогового органа штата в 2018 году…

Для всех федеральных или государственных налоговых уведомлений будет установлен крайний срок, до которого налогоплательщик должен ответить. Обязательно ответьте быстро и проконсультируйтесь со специалистом по налогам о том, как вам следует действовать. Но тоже не парься! Если вы получили уведомление от налогового органа — будь то об исправлении или фактической проверке — следуйте этим инструкциям и советам по работе с IRS.

Создайте свой собственный календарь налоговых деклараций на 2018–2019 годы

Добавьте соответствующие даты в свой календарь на 2018–2019 годы, чтобы быть в курсе налогов на бизнес:

Выгодно? Добавьте в свой календарь расчетные сроки квартальных платежей на 2018 год:

  • Q1: 17 апреля 2018 г.
  • Q2: 15 июня 2018 г.
  • Q3: 17 сентября 2018 г.
  • Q4: 17 декабря , 2018 (Корпорации)
  • 4 кв. : 15 января 2019 г. (физические лица)

Товариществам и корпорациям S следует добавить в свои календари следующие крайние сроки подачи заявок в 2019 г. для сквозных/транзитных юридических лиц:

  • Обычный: 15 марта 2019 г.
  • Расширенный: 16 сентября 2019 г.

Физические лица и корпорации должны добавить в свои календари следующие крайние сроки подачи заявок на 2019 г.:

  • Обычный: 15 апреля 2019 г. 2019
  • Продлен: 15 октября, 2019

Некоммерческие и благотворительные организации должны добавить в свои календари крайние сроки подачи заявок на 2019 год:

  • Обычный: 15 мая 2019 г.
  • Продленный: 15 августа 2019 г.

, если применимо, добавьте их в свои даты налога в 2018-2019 гг. Дата начала

начала ведения бизнеса в 2018 году
  • Дата прекращения ведения бизнеса в 2018 году
  • Сроки получения любых уведомлений от штата/IRS, которые вы получите в 2018 году
  • Начните планировать сейчас, чтобы сэкономить как можно больше на 2018 Налоги

    У малого бизнеса есть много способов сэкономить на налогах, но каждый из них требует определенного планирования наперед.

    Об авторе

    alexxlab administrator

    Оставить ответ